借:银行存款 贷:应收账款-某客户
老师好,麻烦问一下,个体户的法人个人卡收到货款后转到对公户,这个凭证我应该怎么做,谢谢老师
老师好,麻烦问一下,我对公账户收到一笔2514元的款,是个人的名字转的,这种情况应该怎么处理,谢谢老师
老师好,麻烦问一下,供货商开给个体户法人个人名字,税号是他的身份证号,这样的发票我还要入外账吗?谢谢老师
老师麻烦问一下,我单位收到2024年稳定就业岗位补贴,这个款我应该怎样做凭证,谢谢老师
老师麻烦问一下,我做了22万的无票收入,做凭证时借:应收帐款-零售,贷:主营业务收入,贷应交税金-应交增值税-销项税,老板个人卡收款后,又将款转至公户,借:银行存款,贷:应收帐款-零售,这样做凭证对吧,谢谢老师
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
如果以前是挂的老板往来 借:银行存款 贷:其他应收款-老板
明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利