员工报销时发票金额比实际报销金额多,一般情况下是可以按实际报销金额入账的,通常没有问题
老师,想请问在实际工作中,员工报销拿回来的发票金额比实际发生金额要大,这样是可以的吗?
老师想问下,就是单位人员报销费用实际金额比发票金额少,给他报销时按实际支付金额报,发票附在后面有影响吗,还有员工报销发票跨月才拿过来怎么办
老师,按人名报销,比如报销金额只有3560,发票金额3980,以实际报销金额入账,可以不
老师,请问下员工报销的实际金额比提供的发票少的话,这个提供的发票比实际报销金额多,对入账有影响吗?
老师,请问下员工报销的实际金额比提供的发票少的话,这个提供的发票比实际报销金额多,对入账有影响吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113