你好 可以的,按照实际报销金额支付报销款项
老师,请问员工报销没有发票拿别的发票来抵,发票金额大于实际报销金额可以吗?
老师,想请问在实际工作中,员工报销拿回来的发票金额比实际发生金额要大,这样是可以的吗?
老师,采购拿过来报销的发票,与实际支付的金额不一样,发票金额比实际金额高可以吗
老师,想问问,报销费用时,实际报销金额小于发票金额,是否可以报销?比如:员工出差回来,报销的租车洗车费50元,但是发票金额是140元
老师想问下,就是单位人员报销费用实际金额比发票金额少,给他报销时按实际支付金额报,发票附在后面有影响吗,还有员工报销发票跨月才拿过来怎么办
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
是不是发票金额比实际金额小就不行,小一分钱都不行
是的,您的理解完全正确
我想问一下,如果实际工作中真的遇到这种发票少几毛几分的尴尬问题,当时又没发现,要怎样灵活处理会比较好?
如果是这种几毛几分的,就可以忽略不计了,但这些就是一些偶尔行为,不能每次这样
意思是偶尔出现一次实际金额比发票金额多几毛几分做报销的事情就没关系,但如果整天这样,就不可以,是可以这样理解吗
是的,您的理解正确的
好的,谢谢老师
不客气祝您学习愉快!