你好,实际少付的500是什么情况呢?可以转入营业外收入

老师,您好!我们是物业公司,代收水费选择是简易计税,代收的水费计入了其他应付款,如果支付水费时应该是冲其他应付款,然后差额征税,但是2019年和2020年我们有三笔付款600万都是结转成本,然后相应的结转了227万的收入,现在发现不对,如果不去税务局改报表的话,怎么做比较合适?
老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的,比如我们应收款100000,给主播佣金20000,实收80000,我是这样做的 借:其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷:应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的,因为平台结账也是顾客确认收货才结的,这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样,因为跨月了,比如平台7月账单结算的佣金是20000,但是主播实际收到的是30000,他们开票就开30000,那我上面做了那个分录,收到主播30000的发票应该怎么入账啊,其中有10000佣金是在8月账单里的
@郭老师回答,其他老师不要接了,谢谢 1.我们公司的员工都是劳务派遣,我们是用工单位,工资直接记入劳务费?只是社保我们替他们直接交,这个社保缴费应该怎么做账?要体现应付职工薪酬不?还是也直接记入劳务费? 2.2022年4月1日老师收到本年第二季度的房租3万元,按权责发生制,老师4月份应该确认的收入是多少
老师,我们是新媒体公司,有个客户需要我们给他好几个业务,其中有一个做流量投放,我们做不了,就转包给其他供应商,但流量投放具体不知道到底要用好多,所以比如客户先打100w给我们公司,但我们根据实际投放情况,比如第一次给供应商先打10万,第二次根据预估又打10万。这种情况的话,我们收到的100w什么时候确认收入呢?是收到的时候算到计入收入全额报税?还是可以按照实际消耗多少再开多少发票?报税也按消耗来?
您好老师,我们小规模公司,应该该收取一笔培训费8500元,但是学员扫描支付的时候第三方平台收取了22.95的手续费,我们银行实际到账8477.05元,开票开的8500元,请问怎么做账呢,我这样做的话,银行收款又和确认的收入金额不一样 如果
老师,明天去找质控老师清Q,总共24家,怎么才能让质控过二审快点?
老师,个税手续费返还,增值税申报表上,填在未开票收入拦,6%税率,然后全部出现黄色感叹号!,有提示,问是确认还是修改
外贸出口企业首笔收汇之后,录入退税数据,录申报收汇情况表,,只是首笔这样对吗?首笔退下来之后后面就不用再收汇是吧?
出口货物小规模纳税人免增值税申报收入怎么填 出口免税栏代码是啥 选哪一项
老师,请解答一下。去年的绩效发不了 但是又不想在汇算清缴的时候纳税调增 有什么好的解决办法
请问停产停业,还没注销的企业固定资产还要计提折旧吗?
个体户购进的商品需要缴纳印花税吗
娱乐服务需要交文化事业建设费吗
请问卖家具的报印花税,税局核定了印花税-承揽合同,不是直接买卖合同就好了吗?
老师,我们公司去年的工资没发,但是个税报了,现在还没发,汇算需要填出来吗
1.出口cif怎么做账,运输这部分 2.收到运输发票怎么做账, 3.有差异500
如果尊保费发票是直接开给你的, 借:应收账款82000 贷:主营业务收入8000 其他应付款-运保费2000 借:其他应付款-运保费1500 贷:银行存款 500 借:其他应付款-运保费 贷:销售费用-运杂费 贷:其他业务收入 2000
这个分录是对的,上面打错字了 借:应收账款82000 贷:主营业务收入80000 其他应付款-运保费2000 借:其他应付款-运保费1500 贷:银行存款 1500 借:其他应付款-运保费500 贷:销售费用-运杂费500
第一笔懂了,第二笔我们收到发票,不是直接付款,要怎么挂账,借什么科目,贷挂的是应付账款
不直接付款就还是在其他应付款科目就可以。或者是借:其他应付款 1500 贷:应付账款1500 也可以