你好,实际少付的500是什么情况呢?可以转入营业外收入

第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
老师,您好!我们是物业公司,代收水费选择是简易计税,代收的水费计入了其他应付款,如果支付水费时应该是冲其他应付款,然后差额征税,但是2019年和2020年我们有三笔付款600万都是结转成本,然后相应的结转了227万的收入,现在发现不对,如果不去税务局改报表的话,怎么做比较合适?
@郭老师回答,其他老师不要接了,谢谢 1.我们公司的员工都是劳务派遣,我们是用工单位,工资直接记入劳务费?只是社保我们替他们直接交,这个社保缴费应该怎么做账?要体现应付职工薪酬不?还是也直接记入劳务费? 2.2022年4月1日老师收到本年第二季度的房租3万元,按权责发生制,老师4月份应该确认的收入是多少
老师,我们是新媒体公司,有个客户需要我们给他好几个业务,其中有一个做流量投放,我们做不了,就转包给其他供应商,但流量投放具体不知道到底要用好多,所以比如客户先打100w给我们公司,但我们根据实际投放情况,比如第一次给供应商先打10万,第二次根据预估又打10万。这种情况的话,我们收到的100w什么时候确认收入呢?是收到的时候算到计入收入全额报税?还是可以按照实际消耗多少再开多少发票?报税也按消耗来?
您好老师,我们小规模公司,应该该收取一笔培训费8500元,但是学员扫描支付的时候第三方平台收取了22.95的手续费,我们银行实际到账8477.05元,开票开的8500元,请问怎么做账呢,我这样做的话,银行收款又和确认的收入金额不一样 如果
我们公司是增值税一般纳税人,在2025年接了个异地工程。合同内容是设备维检修劳务,原来发票一直开的是建筑工程劳务费3%。2026年总包要求改成建筑服务加项目名称。开具增值税专用发票的时候,应该选什么税收分类编码呢
老师小规模月入45万交多少税啊
企业zai海南自贸区,海南企业跟国外客户签的合同,产品从深圳出口巴西 这种情况如何退税呢
我们公司注册资本60万已经实缴。现在有人投入100万但只按20万比列入股,并且公司最终会工商注册资本变更为160万。怎么处理?一、打钱进来就去工商变更为(60+20)80万、后面再去工商变更为160万。二`直接去工商变更为160?如果是2先打款还是先变更?
你好,什么情况下必须要交工会经费呢,公司之前一直没交过
老师好,请问怎么查询公司进项够不够
个人去大厅代开发票500以下的是不是增值税也免呢
老师,管理费用一般抽凭大概抽多少合适?
环保税怎么缴纳,依据什么缴纳,缴纳金额多少
老师您好,税务局打电话说我在企业里只有财务负责人身份,让维护信息,把我报税人身份加上,在哪里维护呢
1.出口cif怎么做账,运输这部分 2.收到运输发票怎么做账, 3.有差异500
如果尊保费发票是直接开给你的, 借:应收账款82000 贷:主营业务收入8000 其他应付款-运保费2000 借:其他应付款-运保费1500 贷:银行存款 500 借:其他应付款-运保费 贷:销售费用-运杂费 贷:其他业务收入 2000
这个分录是对的,上面打错字了 借:应收账款82000 贷:主营业务收入80000 其他应付款-运保费2000 借:其他应付款-运保费1500 贷:银行存款 1500 借:其他应付款-运保费500 贷:销售费用-运杂费500
第一笔懂了,第二笔我们收到发票,不是直接付款,要怎么挂账,借什么科目,贷挂的是应付账款
不直接付款就还是在其他应付款科目就可以。或者是借:其他应付款 1500 贷:应付账款1500 也可以