1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、发放给员工 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬—员工福利费 借:应付职工薪酬—员工福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) 注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。 员工计入工资总额申报个税
小规模纳税人 过年给员工发福利 外购买的米油 怎么做分录
老师,你好!单位买空调从对公账户打给个人了,预付100000,请问我分录怎么做啊,谢谢!
老师,请问单位食堂购买了空调,完整的应该怎么做账?做职工福利费吗?分录怎么写?谢谢!
老师好,请问单位拨了一笔款给工会,这时候工会的账该怎么处分录?谢谢
老师你好!给员工发的福利,会计分录怎么做,做成工资的话,个税中怎么申报?谢谢
老师你好我5月份把发票开超了500万,我现在作废掉几张可以不
老师 我们有个客户5月买了台机器 6月底的时候说要退回来换一台其他的 原机器12500 已经来过票了 现在他们补17000换另外一台 在原来发票不红冲的情况下 这个17000该怎么开
老师,你好,请问那个出口退税怎么实操的,我有一家家具厂业务是这个,你看到时怎么回答
1.跨境应税服务,1.境内单位向境外单位在境外消费的服务,2.境内单位向境外单位提供在境内的服务,比如商务辅助服务, 2请问以上哪个是跨境应税服务? 在请问跨境应税服务,这个境是以什么定义的,?
老师,小规模做无票收入的话,报表怎么填?
老师,你好,销售给客户92726元,客户回款92400元,余下的326客户不给了,开票金额填多少?
老师,公司是室内装饰公司,一般纳税人,有一般计税和简易计税项目,开具发票销售额有点多,请问建筑服务行业的增值税和企业所得税的税负率分别是多少?
老师,这张发票是6月份对方给我们开的,我画横线2行是对方给我们开错了,对方要部分红冲,我们6月份会把正确的部分入账,对方说昨天晚上给我们把错误的那2行红冲重新开,今天早上来了,他没有给我们红冲,6月已经过完了,他如果今天红冲那也是7月份,跨月了。那她开错的那2行我们在6月份应该如何入账呢?
老板让对公打给个人100万,这个100万是不是要分几笔打比较好一点?他说是过两天就还给我们账上了。
老师你好,单位出售二手车给个人,开具了普通发票,二手车市场也开了发票,做账是记到其他业务收入呢,还是固定资产清理,借其他应收款,贷固定资产清理,我们是一般纳税人,
进项税没抵扣,就不用转出吧?
是的,没抵扣就不转出
福利还计入总额申报么?
是的,那个要申报个税的