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老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?

2025-10-07 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-07 21:44

你的处理思路对,本月红冲错误凭证再补做正确分录即可,往期错误利润表无需修改,本月调整后会自动衔接修正,记得附说明备查。

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快账用户9025 追问 2025-10-07 21:49

我做错那笔是摊销的费用,然后是主营业务成本,那红冲过后,再做一笔正确的分录,那摘要怎么写呢?那这个月就相当于要摊销2次哦?

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齐红老师 解答 2025-10-07 21:52

红冲的就写红冲哦

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快账用户9025 追问 2025-10-07 21:53

我说红冲过后写正确的分录时怎么写摘要?

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齐红老师 解答 2025-10-07 22:29

结转某项目成本,这样写

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你的处理思路对,本月红冲错误凭证再补做正确分录即可,往期错误利润表无需修改,本月调整后会自动衔接修正,记得附说明备查。
2025-10-07
你好,不是的,不能这么做。你的成本当时多做了怎么做的是库存商品吗?如果是的话,借库存商品借主营业务成本负数,然后月末的时候,他才能结转到本年利润。
2024-07-15
你好1. 对或者是直接调整一笔分录 ; 借  其他业务成本 借主营业务成本;金额 负数; 这样来冲; 也可要的;  对的; 结转分录也得做哈
2023-06-02
你好,你别做相反的,你把它放到贷方复数试一下。
2024-01-11
您好,出现这种情况都是因为为产生了余额方向之外的方向的发生额,例如您这里借主营业务收入。所以您改成贷方负数即可,或者差额是这个数据的话,也可以不用管,知道差异原因就可以了,
2020-11-10
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