同学,你好 不可以抵扣

老师好,请问劳务派遣人员是和我们公司签的合同,我们再和客户签合同,外派这些人员去客户的公司工作,这种情况下派遣人员产生的出差客运服务发票能在我公司进项抵扣吗,还是应该在客户公司那抵扣。
老师我公司是酒店行业一般纳税人,公司95%员工是劳务派遣跟劳务外包人员,跟劳务公司签了合同,劳务派遣一人50费用,劳务外包人员6%费用,请问代发工资社保可以要求对方开专票吗?还是只是代理费才能开专票
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户要求我公司为外包员工采购新年物资费用,这个费用客户会跟我公司结算、回款的。这个费用就成了我公司的主营业务成本-福利费,现在新年物资供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?应该可以吧,因为外包员工是跟我公司关联方签的劳动合同,不是跟我公司签的劳动合同,就不是我公司员工,我公司购进的新年物资就不算是用于集体福利,所以可以抵扣?
老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户要求我公司为外包员工采购新年物资费用,这个费用客户会跟我公司结算、回款的。现在新年物资供应商开普票给我公司,那我公司拿着普票可以作为主营业务成本-福利费税前扣除吧?
老师,我们单位有一台设备出货了,单位员工出差去给设备进行调试,差旅费可以计入生产成本吗
老师,请问一下,我们公司是销售酒的,一般纳税人,现在税务查账,需要我们的明细,我们的酒类品种有好几种,现在的库存也盘点出来了,中间报了一些未开票收入,请问一下,我要怎么统计,才能快速得到结果,
老师,我们公司有个代账会计,她每次工资没有记入工资,是做的服务费,这种情况做账是计入什么科目,要交个税吗
24年2季度人数超300人,从25年汇算开始就不算小微企业还是从24年2季度开票
老师 我们公司向别的公司借款 归还的时候本金和利息全部支付 对方公司是不是要给我们开利息发票
客户公司已经注销,应收账款能做坏账吗,可以税前扣除吗
屠某买了增值税专用发票,填好金额交给李某,属于虚开增值税专用发票吗?
老师,在保送本月增值税时候,发票正常勾选并且提交申报后增值税模块儿同步不到是什么情况呢
小规模增值税季报,营业收入填的是季度总收入还是年度总收入
老师我在苏州定居,买了苏州社保,挂到别人公司的,然后工资是广州公司发,现在广州公司要录工资,苏州这边可以只交社保不发工资么?
为什么,员工没有跟我公司签订劳动合同,是跟我公司关联方签的劳动合同
同学,你好 你是垫付,这个是代收代付业务,不涉及费用,这个发票你都不能用
但是发票抬头开的是我公司,抬头是我公司照理说可以用啊
同学,你好 不是。要是你公司业务才行。 按照你的理解,那种买来的发票也可以用,抬头是公司的
垫付这个词在这有点误导。实际情况是客户把款打给我公司,是我公司的收入。购买新年物资就是要以我公司的名义去买,而不是以客户的名义去买。因为客户把发工资这些业务都包给我们了,他们的福利费不能扣,所以客户就把福利费的费用一起打给我们,以我公司的名义去买,我公司能扣。
这种情况下供应商开给我公司的专票能抵扣吗?
同学,你好 如果按照你的说法,你就是买了货物,出售给客户,对吗?? 你有出售货物的经营范围吗?
没有出售货物的经营范围。就是我买了货物,给了员工
同学,你好 那你做不了的 你凭什么可以买货物给对方的员工。你说是对方给你钱,让你买货物给他们的员工,就2种,要么你是代收代付,要么就是你买货物,再出售。 不然你买进货物,你做什么分录?做费用,不合适,员工不是你们的,要么做招待费。 做库存商品,那就是出售货物
因为我公司是劳务派遣公司,所以买了过年物资给员工做主营业务成本-福利费
同学,你好 你这样做,就是出售货物。你做出售货物的分录,进项可以抵扣的