老师下午好,社保补差额从2024年7月份到11月份这5个月的差额已经在2025年1月23号缴款成功了,那这几个月补差额的分录怎么做, 涉及损益的可以通过以前年度损益调整分录,小企业也可以采用未来适用法。 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 还有这账是记在2025年1月份的账上吗? 未来适用法就记在1月份账上 还是在2025年5月份申报2024年年报时调整呀? 也可以在这个时候调整,保证账做了就可以了。
报今年1月份个税时忘了调增社保那部分的扣除金额,应为356.07,实际上报336.71(还是按照20年的社保扣除的),导致每人的工资少报了19.36。已经扣款了。怎么处理?在申报2月份个税时加上差额19.36可以吗?
您好,老师,我问下我们公司有个人去年是做了一年工资,今年1月份的有去年1-8月的医疗补差,但是今年2月份的时候才出来的,1月底这个补差医疗部分,1月份的时候已经全部缴纳了,那2月往账里做的话没有这个人,但是这个钱又缴纳了,我怎么做呢,我们一月份缴纳了,2月份他就不干了,1-8月补交的是在2月份出来的交掉了。
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
你好老师 2024年7-11月份的社保基数上调了,我们企业在12月底的时候申报缴费了。我想问员工们的每个月补缴了88.03块钱。社保个人部分一般是可以在个税里面去进项抵扣,那我这个补缴的部分应该什么时候给员工申报? 我可不可以在2025年1月个税所属期里面申报?给员工们抵扣啊? 因为我现在在做12月份的工资,我们是这个月计算和发放上个月的工资的。然后补缴的部分我是在12月份的工资里面扣的。
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,