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老师,去年有一次材料款当时支付的时候做了预付账款,现在发现去年对方已经开了发票,这个账务上和申报表上应该要怎么调整呀?

2025-01-25 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-25 09:39

你好,这个材料你们销售出去了吗?

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快账用户7840 追问 2025-01-25 09:40

老师,是我们买进来的

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齐红老师 解答 2025-01-25 09:42

借原材料 贷预付账款 你得领用生产得销售不是。

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快账用户7840 追问 2025-01-25 09:47

不销售,我们直接就是电力工程拿了直接用,一般正常收到票转账我就直接做了借:主营业务成本;贷:银行存款。但是当时对方没有开发票,先转款,我写的是借:预付账款,贷:银行存款。过了好几个月对方开了票,但是忘记发给我们,我也没进系统查,刚刚跟他们要发票才知道去年已经开了,这个我现在应该怎么调整一下

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齐红老师 解答 2025-01-25 09:48

借、工程施工贷、原材料借、利润分配、未分配利润贷、工程施工 汇算清缴纳税调减

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快账用户7840 追问 2025-01-25 09:51

那我的预付账款那笔一直挂着吗?

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齐红老师 解答 2025-01-25 09:55

你好,那你当时借预付账款贷银行存款没有做吗? 借原材料贷预付账款,你看下还有余额吗?

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你好,这个材料你们销售出去了吗?
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你好,需要做无票购进处理,做无票的纳税调增处理 
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同学你好 这个要用以前年度损益调整
2022-10-19
你好,要借以前年度损益调整,贷预付账款。
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