可以红冲后重新开的
2019年10月份开的发票,发现金额错了,今年是全部红冲,重新开吗?
老师好!1月份的发票开错了,在7月份又重新开具的,但没有对1月份的发票进行冲红,现在可以冲红吗?
老师,购买方5月份的发票现在12月份了,要退回来红冲重新开发票,可以吗
老师,我们公司12月份还的利息,可银行1月份开的票,那这张票放在12月份行吗[抱拳][抱拳]
老师 公司12月收到一张进项发票 已经抵扣了 1月份发现开具错误了 能冲红重新开具吗
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师我们公司刚在银行开户,然后有一笔银行支出显示是转账兑出是什么意思,怎么做账
老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税,要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费,后期税局发现我申报数据有误,让更正的),今年6月份我就申请退税的
甲方给我们一笔款,暂时没要求我们开发票,然后转给了他要求转的一张个人卡,等他转回给我们再开票,那我这笔款应该计入预收账款,还是其他应付款
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税?
你好,房产税的计税依据是什么,我们单位没有土地证也没有房产证,但账上的固定资产有2100万,但我们主要是田径场,游泳馆,篮球场,出租的是看台下的店面房,一年租金也就80万,我们国税里报的是固定资产的2100万,缴税时采集的是100万,这个要怎么处理
老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
小规模公司开10万发票没有成本票,要收多少税点合适?
老师请问一下进项发票加工劳务,需要申报印花税吗?
老师好,请问下出现这种情况是报还是不报呢?
好的谢谢老师了
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,这张红冲发票是需要购买方确认是吗?
是的,那个需要对方确认的
老师 张三公司的抬头 税号写成李四的税号了,是不是以税号为准?要输入这一张税号的公司去电子税务局系统里面去确认
是的,以税号为准的哈