你好,可以的,先采购方填写一张信息表,然后销售方用这个信息表开红字发票。

我们公司11月开具了100万发票,12月份发现错了,进行冲红,然后重新填开,请问老师对11月份的纳税有影响吗?
公司2023年1月开一张专票,5月发现抬头错误,税号正确,请问重新开具,需要红字冲销么?当时已经入账抵扣,如何进行账务处理?
老师好,开具全电发票,台头开错了,红冲了一张,又重新开具一张正确的,没有跨月,红冲的错误的这张要做账务处理吗。
老师 公司12月收到一张进项发票 已经抵扣了 1月份发现开具错误了 能冲红重新开具吗
老师,您好,我公司收到一张1月份专票,还未认证,发现发票有误,对方在2月份冲红,重新开具,那么那张1月份开具的发票我可以认证吗
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
怎么做账呢 老师
做账做一次冲销分录 在做一笔正常的分录
报表上怎么处理呢 老师
12月正常申报 1月正负相加金额填写申报
用做进项税额转出吗
报表上做进项税额转出填写增值税表2。