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老师,公司收到的出口退税记在其他应收款-出口退税科目了,在填写增值税申报表的时候,收到的出口退税金额是不是不用体现在报表里面的?

2025-02-05 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 10:00

你好,是的,申报表上不需要了。

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快账用户4257 追问 2025-02-05 10:12

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:12

你好,不用客气的了。

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1.收到退税款时的分录: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税款 1.申报退税时的分录: 借:其他应收款 - 出口退税款 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 1.拿到进项发票时的分录: 借:库存商品 借:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 贷:应付账款
2023-12-14
同学你好 你们报的不是出口退税吗
2021-01-26
一、确定需要出口退税的款项时,分录是: 借:其他应收款——应收出口退税款(理论上讲是:应收出口退税款,实务操作中记入“其他应收款——应收出口退税款”) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 二、银行收款出口退税款 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款
2023-05-23
那你这种情况就没有别的办法了。只能先把数据填在免税销售那里。
2021-11-03
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-06-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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