你好,2024年的时候怎么做的账务处理。
23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?
2022年收到的成本票,现在对方因为金额开错了,要红冲重新开具,我这边2022年已经记账了,重要怎么做处理?
老师,请问一下,红冲去年发票,然后重新开,账务怎么处理?
25年1月红冲了24年12月开具的发票,然后25年1月又重新开具发票,请问如何进项账务处理?
老师您好,我是一般纳税人, 我24年12月给对方开了一张发票,然后25年1月对方说不收24年的票,我在25年1月又重新开了,但是我当时没有在账上和税务上做红冲,现在发票3才红冲,但是我想把发票在账务上做红冲的放到2月份
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
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老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
借:管理费用,应交税费-进项税,贷:银行存款
借,其他应付款, 贷,利润分配,未分配利润、 应交税费、应交增值税进项转出 重新开的,借,利润分配,未分配利润、 应交税费、应交增值税进项, 贷,其他应付款。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。