咨询
Q

老师您好,我是一般纳税人, 我24年12月给对方开了一张发票,然后25年1月对方说不收24年的票,我在25年1月又重新开了,但是我当时没有在账上和税务上做红冲,现在发票3才红冲,但是我想把发票在账务上做红冲的放到2月份

2025-03-16 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 11:10

那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲
2025-03-06
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
同学你好 需要做分录的哦
2022-03-21
你们实际冲红发票是现在吗(⊙o⊙)那你们冲红的帐做的有点早
2022-08-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×