你好,借,以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后再借应交税费,应交印花税,贷现金。
公司去年12月底成立,小规模,截至到12月31号销售收入为0,实缴资本为0,共发生3笔支出: 1.股东用现金支付公司注册地址押金6000元,有收据,预计2023年退回押金; 2.股东用现金购买公司对公账户银行密码器61元,有发票,未报销; 3.股东用个人银行卡垫付公司营业执照印花税2.5元,对公账户未给该股东还钱。 请问以上怎样做会计分录?谢谢。
我公司正在申请注销,经查漏报19年4-6月财务报表,后去大厅补报,在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后,系统提示金额有误,无法保存。经查,是因为该年补缴了18年的税款,当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费,借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款(小规模企业账务简单,所以有未走以前年度损益调整科目),利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表,不会影响后面的财报?可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗?请各位老师指点
老师您好,我这里刚刚从代理记账那里接了一家账务,他做账做到了2021年12月份,但是12月份他只是计提和摊销了一些费用,没有去银行打回单,我现在发现者漏了十几笔银行流水,那么我打印回单的单子如何处理,,怎么补账?
老师们好咨询个问题:我单位是一般纳税人企业,主要生产轻质建筑材料!我司去年 9 月底开具了一张销项专票,因为对方单位资金问题未接受我方开具的发票,由于我方财务人员工作繁忙忘记及时做出处理,今年 1 月发现该张发票未做处理,遂做冲红处理并开具了销项负数发票,我该如何进行账务处理?
首违不罚 你好,我们老板有公司是请的代办在今年3月份注册了营业执照。但是我们老板不知情代办做了税务登记要每月申报个税和按季申报增值税等。因为我们这公司还没经营,所以一直以为不用报税。现在发现从做税务登记开始,一直到本月,税费一直未申报过,代办也联系不上了。现在我们安排人去补申报,并注销税务,会不会罚款?适用首违不罚吗?
老师,残保金怎么申报
请问老师,我们单位属于检测类国有企业,现在省住建局要对我们单位进行为期两天的检查认证,请问专家的就餐和住宿费可以按照本企业制定的差旅费标准执行吗?
老师,你好,年底一次性拿的工资怎么申报个人所得税?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了谢谢老师答疑下
做账是做上月的账吧?因此本月做账是做的 8 月账,所以计提社保是计提 9 月社保,缴纳 8 月社保吧?那为什么讲课时,计提 3 月社保,还可以同时缴纳 3 月社保,当然他有 3 月的银行回单,这做账究竟怎么做的?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,刚开始营业有近5万的进项税,7月报增值税的时候,销项税额736.39,勾选了一个进项税额为855.92的发票,有留抵119.53,在账套中也没有对留抵进行账务处理。8月底的时候专管员打电话说不能留抵,报8月增值税的时候,留抵应该怎么处理?应该怎么报税
老师好,请问下,公司名称贷款了100万,贷款直接委托支付放到一个个人的帐户中,请问下这会计凭证怎么做分录
请问老师,预付3个月房租12000,发票已收到。需要次月分摊,支付房租时,借预付账款12000,贷银行12000。次月分摊时,借管理费用4000,贷预付账款4000,这样做对吗
农民工专户要怎么办理