你好; 你这个应该是调整 期初数据; 所以你要吧期初数据改 了才行的; 是的; 要 调下报表数据

老师,小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目了吗?那以前年度有影响本年利润的情况怎么处理,有老师说不用做任何处理, 具体情况是: 19年计提了19000并缴纳了3000元企业所得税,计提时 借 企业所得税19000 贷 应交税费19000,缴纳时 借 应交税费19000 贷 营业外收入 15000 (小规模纳税人优惠部分) 贷 银行存款3000(实际缴纳的,今年汇算时19年整体来说是亏损,相当于我之前这3000就是多交了,5月汇算后我又做了一笔 借 应交税费 贷 本年利润,老师,你看我这情况是哪里没处理好呢,现在财务报表上资产负债表取数始终差3000
我公司正在申请注销,经查漏报19年4-6月财务报表,后去大厅补报,在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后,系统提示金额有误,无法保存。经查,是因为该年补缴了18年的税款,当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费,借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款(小规模企业账务简单,所以有未走以前年度损益调整科目),利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表,不会影响后面的财报?可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗?请各位老师指点
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师您好!请问我公司补缴2018至2022年房产土地税,4月17、18日税及滞纳金已缴,4月25日专管员打电话说土地税等级核错了应该是二级核成一级的了全额退土地税和滞纳金,4月27日日又按二级交了土地税,但土地退税是5月才能到账,报表也已经报送,怎样分录处理?小企业会计制度没有以前年度损益调整,如果用利润分配一未分配利润科目的话,资产负债表期初余额未分配利润十利润表本年累计净利润不等于资产负债表未分配利润(影响勾稽关系)直接计提时用营业税金及附加可以吧?谢谢
资料:芙蓉公司执行《小企业会计制度》,2020年企业会计报表利润为20万元,未作任何项目调整,已按25%的所得税率计算缴纳所得税5万元。年终汇算清缴时,委托税务师事务所进行税收审查,注册税务师经查阅有关账证资料,发现如下问题:(1)企业“长期借款”账户中记载向其他企业借款50万元,年利率10%,上述借款均用于企业的生产经营(同类同期银行贷款利率为5%);(2)全年销售收入8 000万元,企业列支业务招待费30万元;(3)该企业2020年发生职工工资160万元,在税前共计提取并发生职工福利费16万元,计提了工会经费3.2万元,实际拨付工会2万元。实际发生职工教育经费4.8万元;(4)通过希望工程基金委员会向某灾区捐款5万元; 除上述问题之外,无其他调整项目。要求:计算应调整的的纳税项目;计算该企业2020年终汇算清缴应补(退)的企业所得税;作出2020年终汇算清缴企业所得税时的会计分录。
一个项目租赁叉车和找人给客户安装电表材料及人工费用,怎么入账具体入哪个二级科目
老师初创小规模(工业)公司要练习app里面的哪个实操好吖
老师,我是审计现场经理,负责江西分公司及其直属库汇总的,总共22个家公司,其中三组,三个组长一人6个直属库,我负责4个直属库和分公司,那三个组都是助理带助理,查出的问题有限,让他们一人报5个有水平的问题,他们结果1-4期,每期就报了1-2个问题,而且是那种没水平,凑数的审计问题,比如仓库没放温度计,仓库灯坏了,这种不叫问题的问题,之前报的问题少和幼稚,总部那边至少开会说了两次,他们可能是能力有限,害得我这边一直得打头凑问题,这种情况下,我查储的问题清单都是几十条,我报问题的时候应该都报,还是跟他们一样,每家公司报2-3个合适?
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
期初数据指的是哪个?具体怎么调报表啊?
你好; 期初就是说的 ; 你补税了。 那么你的 未分配利润 减少了; 税费 增加 了。 你缴纳 ;了; 税费 减少 ; 营业外支出增加; 银行存款减少; 就把这部分 影响数据 去改你期初
那我直接调利润表里的城建税和教育费附加金额,把补缴的金额剔出,是这样吗?
你好; 是的。 就是把补税的金额 对应去调整了
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好