咨询
Q

老师,我们贷款用来支付保险费。先支付10%给中间人,剩下90%银行贷款给我们,收到100%后中间人给保险公司。按我的理解是没有款项留在中间人那里的,问题来了,有些保险我们申请中途退款了,剩余保费是中间人打回来给我们的。收到这个钱,我应该怎么冲账?

2025-02-06 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 15:54

保险未开始摊销:借:银行存款(退回金额);贷:预付账款——保险费(退回金额)。 保险已部分摊销:本年度业务,先做借:银行存款(退回金额);贷:预付账款——保险费(退回金额),再做借:预付账款——保险费(已摊销金额);贷:管理费用——保险费(已摊销金额)。涉及以前年度,除上述第一步相同外,第二步借:预付账款——保险费(已摊销金额);贷:以前年度损益调整(已摊销金额),然后结转“以前年度损益调整”余额至“利润分配——未分配利润”,并调整盈余公积等。

头像
快账用户2156 追问 2025-02-06 15:57

那贷款呢?我发现我们要还的贷款比原来少了,这个退回来的钱要冲贷款吗

头像
齐红老师 解答 2025-02-06 15:59

同学你好要冲的哦

头像
快账用户2156 追问 2025-02-06 16:02

老师,那怎么做分录?(还没有分摊保险费的)

头像
齐红老师 解答 2025-02-06 16:10

直接冲减就可以退

头像
齐红老师 解答 2025-02-06 16:10

直接冲减就可以了哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
保险未开始摊销:借:银行存款(退回金额);贷:预付账款——保险费(退回金额)。 保险已部分摊销:本年度业务,先做借:银行存款(退回金额);贷:预付账款——保险费(退回金额),再做借:预付账款——保险费(已摊销金额);贷:管理费用——保险费(已摊销金额)。涉及以前年度,除上述第一步相同外,第二步借:预付账款——保险费(已摊销金额);贷:以前年度损益调整(已摊销金额),然后结转“以前年度损益调整”余额至“利润分配——未分配利润”,并调整盈余公积等。
2025-02-06
你好;    你收到的专票还是普票的; 认证进项税了吗   
2023-01-06
同学,你好 那不行,要公账支付出去,来平应收账款才行
2025-06-03
同学你好 你们是中间提供服务赚取佣金的吗
2020-10-29
同学你好, 计入福利费就可以了,超出比例调增
2020-08-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×