1.预缴税款的周期与纳税期限一致,你申报按季,预交也是按季。 2.按季纳税的小规模纳税人,在预缴地实现的季销售额未超过30万元的,当期无需预缴增值税。 3.跨区域经营需要进行跨区域涉税事项报验(即异地备案),只要是跨地级行政区提供建筑服务等经营活动,均需办理。 4.如果是跨省的建筑项目,申报个税需至项目所在地申领外建项目个税密码进行申报

老师你好,请问我们劳务公司小规模纳税人,项目工程在异地,但是劳务费没有超过45万,不用预缴增值税,是不是不用填写《跨区域事项报告》,也不用进行验资
请问老师,问题一:23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元,季度不超过30万元的,免征增值税,那么超过月10万,季度30万元的,按照3%还是1%缴纳税款?问题二:还有小规模纳税人开具普票是否还是免税?
小规模纳税人按季度申报税,异地租赁房产收入3月开票后,预缴税款是3月预缴还是4月预缴,假如是等4月预缴完后,注册地在4月申报第一季度增值税时,预缴税额栏是否可以填4月预缴的这个税额
小规模纳税人,跨区域建筑,按照政策,月超过10万,需要预缴增值税,我们预缴了,但是季度完了,没有超过30万元,我们报增值税报表的时候,是免税的,请问,是按照免税申报,然后把跨区域预缴的税款退回来吗,还是按照有税的申报
请问小规模纳税人在异地提供建筑服务,是不是季度收入没有超过30万的不用预缴增值税
请问:2026年6月2日更正申报4月份(所属期)的增值税纳税申报表,需补交1000元增值税,同时已于6月2日在银行缴交了这1000元税款。6月5日申报5月份(所属期)的纳税申报,这1000元如何处理?界面弹出来为未缴税额(25栏),需要手动改为0吗?
公司做代运营店铺服务商,开发票的话选择生产生活服务二级明细应该选啥
老师,A贸易公司从B炼油厂购进货物,以每吨10000元价格下了订单并签了合同,因在等货过程中市场油价波动,双方达成共识,B炼厂又从A贸易公司以每吨10100元价格回购了该订单货物。实际没有货物物流转移。这种情况,发票能按合同互开吗?不能互开的话,A以什么依据从B处收增加的每吨100元款货款呢?
老师,请问2023年成立的公司注册资本的缴费最后期限是好久
我们是物业公司,以前开具车停停放服务费是*现代服务*车辆停放服务费,税率是6%,现在更新了税收编码,应该要选择哪个生产生活服务里面哪个细分组来开票
老师,定额发票还能不能用
老师,你好,请问公司新购入了一辆车,需要交什么税吗
老师好,请问一下电子税务局发票编码升级,我公司小规模纳税人,开具房屋租赁发票应该怎么操作,该怎么选择,税率又怎么选择?
老师,因为生产订单不足,车间总是断断续续生产,比如这个月生产,下个月整月都不生产,不生产的这个月折旧和摊销计入什么费用合理呢?谢谢!
5月29行政人员把报销单给财务人员了,当天领导不在一直没签字,6月5日领导回来签完字,去找出纳报销的,那这笔报销记账6月吗?