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请问:2026年6月2日更正申报4月份(所属期)的增值税纳税申报表,需补交1000元增值税,同时已于6月2日在银行缴交了这1000元税款。6月5日申报5月份(所属期)的纳税申报,这1000元如何处理?界面弹出来为未缴税额(25栏),需要手动改为0吗?

2026-06-05 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-05 14:58

25 栏不动、不能改成 0;1000 填 30 栏本期缴纳上期应纳税额。 25 栏自动带出 1000(更正 4 月多出欠税),系统按上期 32 栏带出,禁止手动清零。 30 栏手动录入 1000(6 月 2 日已补缴 4 月税费),27 栏自动汇总,32 栏自动轧平无欠税 5 月当期应交只看 24 栏,34 栏不受这笔补缴影响。

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快账用户8539 追问 2026-06-05 15:03

在5月份(所属期)申报表的30栏填写1000元?还是在6月份(所属期)申报表的30栏填写1000元?

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25 栏不动、不能改成 0;1000 填 30 栏本期缴纳上期应纳税额。 25 栏自动带出 1000(更正 4 月多出欠税),系统按上期 32 栏带出,禁止手动清零。 30 栏手动录入 1000(6 月 2 日已补缴 4 月税费),27 栏自动汇总,32 栏自动轧平无欠税 5 月当期应交只看 24 栏,34 栏不受这笔补缴影响。
2026-06-05
您好,按照要求补税12万。税局审核退税后发现有问题可以追回退税款,尽管本月0申报,但计算以前期间即征算税额时已经抵扣了,现在要转出的不让抵扣,就要补税。
2022-05-15
你好,暂时不需要更正,等缓交期满全部缴纳完再更正更合适。
2022-08-09
您好!汇率这个提示没有关系,你4942.29是什么时候审核通过的,什么时候收到的退税呢?
2023-07-09
① 进项税额转出分录:借 “以前年度损益调整” 132.98,贷 “应交税费 — 进项税额转出”132.98;附加税借 “以前年度损益调整”(按比例算),贷对应税费科目,缴纳时借税费贷银行存款。进项和附加税的损益影响归 2024 年 12 月,缴纳分录做在 2025 年 11 月。② 2025 年 1-9 月报表不用同步改,仅改 2024 年 12 月及年度报表。③ 10 月账表不符,手动调整申报表累计数,带资料去大厅人工审核。 分录:若属 2025 年业务,借对应成本费用 1000,贷 “进项税额转出” 1000;属以前年度则借 “以前年度损益调整”。做在 2025 年 9 月。
2025-11-05
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