您好,这个不用处理,等处理固定资产再处理
原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
老师好!固定资产折旧率怎么定呢,公司之前固定资产电脑类的全部折旧完不留残值,设备有些3%的残值率,有些提完折旧不留残值,这样对么?
固定资产已折旧完了,还有残值,账务应该怎么处理?
老师,固定资产折旧完成了,剩余残值5%改怎样处理
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
银银行厕所账户我们收到0.01这怎么做账
老师,公司的税筹和预算怎么做?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
老师不管是劳务还是商贸,小规模公司都用小企业会计准则备案就可以是吗
软件服务费和技术服务费归集到研发费用里面的其他费用还是直接费用
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
老师,法人打款到公户如何备注比较好呢?不想做投资款
张三个人名下资产合并到张三一人独资有限公司。所有税费规避,以及法条依据。
如果公司留残值,那肯定是不用处理,等固定资产处理了再处理。问题是公司不打算留这5%残值
意思是要把前面的残值也要折旧掉吗?
是的,公司不打算留这部分残值。所以想问下这部分残值能不能按照之前的月折旧额继续把他折旧完?
可以的,直接折完就可以
这部分残值金额有五六十万,金额还蛮大的。是放在一个月内一次性折旧完还是按照之前的月折旧额去每月折旧比较好??
按前面的每个月折旧就可以
好的,把之前留的残值也折旧完会有什么风险不?
不会,这个没风险的
好的。那还有剩余年限的固定资产能不能根据现在账面价值除以剩余折旧月数重新定一个月折旧额
这个不能,要按前面的继续折旧
可是之前的月折旧是减去残值以后再算出来的。如果按前面的月折旧继续折旧,那折旧到最后一个月不是还会剩下残值
所以是不是可以还有剩余折旧期限的,重新算月折旧额再折旧。没有折旧期限的就继续按原来的月折旧额每月折完这些残值
是的, 是的,就是这样的