您好,这个不用处理,等处理固定资产再处理
老师,固定资产折旧,扫描仪,6000元,之前做了残值,现在是已经计提完了,这个残值要如何处理?
原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
老师好!固定资产折旧率怎么定呢,公司之前固定资产电脑类的全部折旧完不留残值,设备有些3%的残值率,有些提完折旧不留残值,这样对么?
固定资产已折旧完了,还有残值,账务应该怎么处理?
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
老师,请问一下企业工商年报在6月30号之前已经公示了,但是7月现在又发现不对还可以改正吗?现在改正的话有没有什么不好的影响?
出口FOB,就是我们现在是收到了海运费发票,然后我们也给开具发票的那一方付了运费,那这一笔费用后期是谁打还给我们
老师结转成本按照什么比例结转
如果公司留残值,那肯定是不用处理,等固定资产处理了再处理。问题是公司不打算留这5%残值
意思是要把前面的残值也要折旧掉吗?
是的,公司不打算留这部分残值。所以想问下这部分残值能不能按照之前的月折旧额继续把他折旧完?
可以的,直接折完就可以
这部分残值金额有五六十万,金额还蛮大的。是放在一个月内一次性折旧完还是按照之前的月折旧额去每月折旧比较好??
按前面的每个月折旧就可以
好的,把之前留的残值也折旧完会有什么风险不?
不会,这个没风险的
好的。那还有剩余年限的固定资产能不能根据现在账面价值除以剩余折旧月数重新定一个月折旧额
这个不能,要按前面的继续折旧
可是之前的月折旧是减去残值以后再算出来的。如果按前面的月折旧继续折旧,那折旧到最后一个月不是还会剩下残值
所以是不是可以还有剩余折旧期限的,重新算月折旧额再折旧。没有折旧期限的就继续按原来的月折旧额每月折完这些残值
是的, 是的,就是这样的