你好,直接计入25年的社保费就行

请教一下老师,上海市每年7月份统一调整社保基数,今年到现在都没出新的基数,请问7月份的社保怎么调整,比如2023年7月--2024年6月1.3倍社保按1.5万来交,那么2024年7月-2025年6月的社保应该按多少来交比较合适,因为员工需要保证1.3倍社保去办积分
2025年因基数调整需补缴2024年7-11月社保,会计分录怎么做
2025年因基数调整需补缴2024年7-11月社保,会计分录怎么做
因基数调整需补缴2024年7-11月社保,在2025年1月补交了,会计分录怎么做
老师 由于社保基数上调需要补缴2024年7月-11月的社保差额,需要计提吗 计提的分录跟正常月份计提社保的分录一样吗
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
不用通过以前年度损益调整这个科目?
因为那个是本年发生的费用,直接在本年做费用就行