你好,第一个是不对的。 第二个是有人帮你垫付了的情况下做的

#提问#请问老师小区物业小规模纳税人,老板从他私户转公户20万记物业管理费,这是一年的物业费,记预收账款每个月摊吗?做分录是否用过度一下借其他应收款-代收物业管理费-代收物管费,贷预收账款-物业管理费,应交税费-应交增值税,然后借银行存款,贷其他应收款-物管费,借预收账款,贷主营业务收入?请老师指导
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
老师,现在交了今年和明年的物业费(有发票),怎么做账呢,用的小企业会计准则 可不可以:借:预付账款-物业费 贷:银行存款 年底把今年的物业费结转到费用里:借:管理费用-物业费,贷:预付账款-物业费。明年开始每个月结转费用,这样处理可以吗?
老师好!2023我计提整年物业费,借管理费用~物业费,贷~其他应付款(某员工)。2. 员工报账:借其他应付款(某员工),贷银行存款。费用都是有员工自付后再拿来报销的,这样记账对?
老师好,计提物业费的会计分录 1.借,管理费用-物业费 贷,待摊费用-物业费 2.借,管理费用-物业费 贷,其他应付款-物业费 这俩有啥区别?都是对的么?正常做账的话要写哪个?
1.啥意思,没人垫付,我们公司就单纯计提物业费,那要怎么做分录呢? 2,第一个为啥不对
你好,正常计提的时候是借,管理费用,物业费贷,应付账款。
以前不是记录到长期待摊费用么?
你好,你如果一次性比如你已经一次支付了两年的物业费,你就可以借长期待摊费用贷,银行存款。
哦,那是待摊费用——物业费这个是没有这种说法?
你好,待摊费用这个科目现在已经取消了。