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你好,盖冷库付给包工公司的款,借:在建工程,贷其他应付款-法人,怎么体现付给包工公司付了多少钱呢,是不是在建工程后面跟包工公司名称

2025-02-08 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 15:19

看其他应付款法人的金额就可以的。你法人还支付了其他业务吗?没有其他的业务,这一个就是这个余额。

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快账用户3189 追问 2025-02-08 15:21

法人还支付了其他的

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齐红老师 解答 2025-02-08 15:23

那你可以写其他应付款法人,然后三级科目写具体的支付的什么业务。就像这个业务的话,你可以写冷库。

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齐红老师 解答 2025-02-08 15:23

还有一种方法就是借在建工程贷应付账款,对方企业 借应付账款,对方企业贷其他应付款, 应付账款借方发生额就是你支付出去的。

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快账用户3189 追问 2025-02-08 15:26

用预付账款来过渡一遍可以吗 如,借:预付账款-包工公司,贷;其他应付款-法人,借:在建工程-冷库,贷:预付账款,这样可以吗?因为像这个情况的很多,比如混凝土也是这个情况

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快账用户3189 追问 2025-02-08 15:27

作的内账

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齐红老师 解答 2025-02-08 15:27

可以的,可以这么做的。

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快账用户3189 追问 2025-02-08 15:28

冷库是盖了自用,到完工在建工程转固定资产

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齐红老师 解答 2025-02-08 15:29

是的对的是的对的

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快账用户3189 追问 2025-02-08 15:29

好的呢啊

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齐红老师 解答 2025-02-08 15:32

不用客气,工作愉快。

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看其他应付款法人的金额就可以的。你法人还支付了其他业务吗?没有其他的业务,这一个就是这个余额。
2025-02-08
你好,可以的,操作没问题
2025-01-10
你好。一般记账这么处理就可以了。如果你公司要求特别正规化,那就签一个。实际业务中,我们一般不另外签协议。
2020-11-16
你好只能按照10万先入固定资产
2021-05-10
没有全部开可以暂估,借在建工程10万贷应付账款暂估款,之后再做借固定资产,贷在建工程 20万
2021-05-22
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