咨询
Q

老师好,今早税务局打电话,说我们公司在去年初收到对方开具的发票为虚开发票,我们是小规模纳税人,当时做账借低值易耗品600元,贷银存600元,现在税务要求纳税调整,我们当时入成本,现在该怎么做?我可不可以反结账进入12月,再做一笔分录借管理费用低耗红字分录,贷方营业外支出,五月份时这个营业外支出在纳税表中调增,谢谢老师

2025-02-10 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 17:09

同学你好 税局的意思是让你汇算清缴的时候调增吗?如果是这样那你就直接汇算清缴的时候调增就可以

头像
快账用户4862 追问 2025-02-10 17:49

税局让我调表

头像
快账用户4862 追问 2025-02-10 17:49

那我做营业外支出对吗

头像
齐红老师 解答 2025-02-10 17:56

嗯,做营业外支出就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 税局的意思是让你汇算清缴的时候调增吗?如果是这样那你就直接汇算清缴的时候调增就可以
2025-02-10
不红冲为啥错了 是实际业务 就要做成本 税法不允许抵扣 借预付账款贷低值易耗品,借低值易耗品贷利润分配未分配利润,小企业会计准则做账的。 如果你有实际业务的话,你再补上一个,借营业外支出待预付账款,营业外支出纳税调增
2025-02-10
您好,借  其他应付款   带 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整     带 未分配利润
2023-10-24
借应收账款财务费用贷银行存款。
2020-11-08
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×