你好,那么咱们可以先开一张红冲发票,让对方把原来那张票据给我们退回来,咱们先开一张红冲发票,开了以后做一个负数的凭证,然后再重新正常开就可以了。

老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
老师您好,我公司是小规模纳税人,2022年1月份我公司开出一张增值税专用发票,价税合计47831元, 会计分录为:借:银行存款47831元 贷:主营业务收入-物业费47357.43元 应交税费-应交增值税-销项税额473.53元 请问我的附加税怎么计提?计提比例是多少?)会计分录怎么写?是和这笔凭证一起计提,还是到月末再计提?
老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,一季度我公司收了业主2万块钱电费,(收电的时候会计分录为:借银行存款2万,贷其他应付款~电费2万,交电费的时候会计分录为:其他应付款~电费,贷银行存款2万)6月份业主要求我给他开具发票,但我公司开不了电费发票,所以给他开成了物业费的发票2万元,我的会计分录应该怎么写?
去年的发票税率是3%,今年是免税,我需不需要在开票的时候把税率选成3%?
需要的,咱需要开红冲发票的时候换成了3%的。
是的,红冲的发票开销项负数3%税率的发票,重新开的正数发票也选3%的发票是吧
重新开的话,正常咱还是应该开3%的,因为这个业务是以前的业务。
好的,还有一家B企业,2022年4月27日B企业给我公司交了900块钱的物管费,同时,我公司给他开了900块钱的增值税普通发票,他也在发票签收回执单上签字确认了,现在他说他的发票找不到了,(我说我把我公司的发票存根联给他复印一份)他说他不接受,要求我给他重新开,我该怎么办?
你好,这个不是咱们的原因,没必要理他的,这是他自己的原因,他要么要复印件,要么就不要。
是的,但是公司领导非要让我给他再开一张发票,(这个情况我也跟领导讲了,但是领导还是要让我给他重新开)
你好,那你只能是把原来那张发票开一张红字发票,然后再重新给他停开。
再重新给他填开就可以了。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心