你好,前面都是对的,你问得这个“票据收到自己公司背书到银行后没有贴息”是什么意思,是把银行承兑汇票背书转让给银行?银行把钱付给公司,没有贴现费用,是这个意思么
收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款单位,这个票据贴现到账票面金额,是借银行存款,贷应收票据,对吗?
老师好,请问收到货款承兑5万,转其他单位贴现。分录/收承兑:借:应收票据50000 贷:应收帐款:50000 票据贴现:借:银行存款50000 贷:应收票据50000
收到一张电子银行汇票,借应收票据贷应收账款某某单位,开票了借应收账款贷收入-销项,这个票据背书转让了对方已经打款到公户了备注往来款,借银行贷其他应付款对方单位,这个对吗
收到一张银行电子承兑 借应收票据贷应付账款对方单位,如果开票的时候借应付账款贷收入销项, 这个票据背书转让给别人了,银行收到了对方的回款借银行贷其他应付款对方单位 这样对吗
老师承兑汇票跟别人更换银行存款 分录写借:银行存款xx银行 贷:应收票据 吗 还是 付/借:应收账款-某某公司 贷:应收票据 收到/借银行存款-xx银行 贷:应收账款-某某公司
请问老师快账已经录入了一个季度了因为不平,反结账回来看期初的数少录了,(其他应应收款)咋样再把这个期初数录到里呢谢谢
红冲发票是不是谁都可以红冲?不需要一定开票人本人红冲吧?
经营租赁中,承租人购买的设备运回时发生的运输费 2 万元和安装费用 10 万元,这总共银行存款支付的 12 万元,是计入使用权资产还是计入长期代摊费用呢?
红冲发票必须开票人红冲吗?本公司的会计可以红冲吗?
老师!您好!填表不调账,如果纳税调整后,最后涉及到交税了,不是也需要做分录吗?
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
本来刚收到票据的时候是在宁波银行,后把票据转到其他银行,从其他银行到时候付供应商或者贴息
背书转给银行的话,计入到其他货币资金-XX银行,因为这个票据还没变现但也可以自由支配,将来再从其他货币资金贴现或付供应商。
这种能不做账吗?还是说一定要做
不想做也可以,但是那个转到其他银行要做好记录。其实做到其他货币资金也是中间过渡,还是要等到最后贴现或者付供应商,这个票是那个票据。