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去年收到一张费用发票。已入账。今年对方核算是多收我们费用了,今年对方要红冲重新开。重新开的数额小于去年那张发票,是不是要补交企业所得税?

2025-02-11 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 14:09

同学,你好 不用,红冲,重新做都放在本年

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快账用户5194 追问 2025-02-11 14:09

去年那张入账的4万被红冲了没关系,是吗?

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快账用户5194 追问 2025-02-11 14:10

我不用按照差额补交企业所得税是吧?

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齐红老师 解答 2025-02-11 14:10

同学,你好 没关系的

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同学,你好 不用,红冲,重新做都放在本年
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