你好,如果变化了就更正申报财务报表和所得税汇算清缴就可以

请问老师,就是我税费没计提,现在申报交了税,我要把税费计提在6月,那我报财务报表是不是要重新用计提了税费以后的数据报,那会跟我申报的数据不一致吧?
1月申报的时候 正赶上过年的时候 特别忙 我又做评估又带帐 有一家的帐没做 然后申报的时候费用是估的 收入是依据申报表和开票数据 我现在要更正申报吧 是不是财务报表更正了 第四季度的企业所得税预缴申报也要更正啊
老师,我问一下,就是所得税汇算清缴的时候,如果年度利润有变化,财务报表会重新输入,但是在去年12月份的时候输过一张变动之前的利润表,这张表需不需要现在重新变更,但是如果一旦变更的话,12月份的这张季度所得税申报表就对不上了,问一下,该怎么办?
老师,请教一下,在申报季度财务报表时上年度汇算是前一任会计做的她的财务报表选择的是重分类的财务报表,第一季度我申报时她还没做汇算,我填的财务报表是未重分类的模板,现在出来的资产负债表期初跳的是她重分类汇算时的财务数据,重分类和不重分类报表资产金额数据相差有点多,那我是否要更正1季度财务数据变成重分类的财务数据了?如果不更正我二季度用重分类的财务数据做可以吗?请赐教,谢谢
老师,我2024年的账和税,会计已经帮我都做完了。但是我发现不太对,要重新做一遍,我的财务报表上的数据也会变化吧?就要重新更正一下财务报表吧,根据新数据,又要重新更正一遍财务报表,在重新申报一遍企业所得税吧?
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对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
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