你好,你是说这部分不想做汇算调整吗

老师您 好,请教一下,汇算清缴,其间费用里面的业务招待费,和纳税调整项目明细表里的业务招待费支出,这两项,的金额,是不是相等的呀,填报时
老师,请问我公司2021年发生无票房租支出10万元,在申报汇算清缴时,这部分费用在哪里调出?是需要填写期间费用明细表吗?但是我看期间费用明细表里,并没有账务和税务的分列,是直接填写调整后的金额吗?
23年汇算清缴时没有填报期间费用明细表A104000,请问在电子税务局哪里操作能下载这张明细表?
老师好,电局报季度财务报表和企业所得税申报表时,没有把业务招待费支出列明,这个汇算清缴时可不可以不管业务招待费一项呀
高新技术企业 研发费用可以加计扣除。24年季报的财务报表没有在利润表里列明研究费用。年报财务报表时可以也不列明吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
可以不汇算调整吗老师,见之前会计报的汇算清缴没调增
也没被找
你好,你愿意承受风险就行。
如果做汇算调整,不在季报/年报财务报表—利润表里列明业务招待费支出可以吗年
你好,操作是可以的了。
最好在年报财务报表利润表里列明吗,我见之前报的,有列明,但是汇缴没调增
你好,是的你想做规范的话是需要填写清楚的