你好,是的,先计入预收款,并计算销项税额,后期再分别确认收入。同学分录是对的。
老师你好,咨询个事,我们老板从单位上接了工程,别的公司中标了,施工单位是中标那个公司,活我们老板干完了,干活期间我们老板购买材料提供的专票,中标公司抵扣了,现在专票的税给我们老板不退,这怎么处理好?
老师 请问序时账是凭证吗还是什么
本单位的员工针对个税这块,他提出了要本单位按月发工资时不跟他代扣代缴个税,他开年的时候自己进行汇算清缴来交税,请问这种方式对单位有没有风险?
老师您好,我出口危险品怎么知道我能不能享受退税?还如货代提供国内国际运输费都统一按国际运费0税率开给我,如果我出口的货物属于不能享受退税的,那我收到国际运输0税率可以企业所得税税前扣除吗
请问下 ,如果公司账户冻结了, 社保公积金付不了,公司把这个钱打到人事私人账户上,再去交,这个对人事有风险吗
老师 您好 请问出口退税跨大类的(生产型企业)商品要怎么处理?流程和操作思路是怎么走的?
老师好,我们公司是做玻纤布的,成本核算的方式是什么?或者说有哪些?
老公,我们公司是建筑公司,在个人那里买的沙子和石头,个人提供不了发票,我们对公付款,个人提供收据。等到汇算清缴的时候,把收据部分纳税调增,补缴纳企业所得税可以吗
老师您好,集团审计报告和组成部分审计报告的日期先后有什么要求吗?从哪里算组成部分的第一期后事项段?
老师,5月份成立新公司,7月员工生病了,之前不会缴纳社保医保,7月去柜台开通的,7月给一个员工补交的5月的医保460(实际交了468.97),6月的社保加医保1190.48+462.35.7月的社保加医保1190.48+460,6月计提了但是跟实际缴纳的费用不一样差2元,5月跟6月这个社保我应该怎么做账
借:银行存款 贷:预收款 应交税费-应交增值税(销项税额)
收到预收款:借银行存款 贷预收账款。开了发票交增值税,不确认收入:分录为什么不是借:预收帐款,贷:应交税费应交增值税销项税额啊老师。
老师下面给你写了分录哈。 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,如果1月收到了款,2月给对方开发票,开了票2月不确认收入,分录是像我写的那样吗
一般情况下,是收到款开了票就要确认收入。如果是上市公司比较大的公司如果一次性确认收入会时收入偏高,按照正规要求是要分期确认收入。 你这里收到款开了票,而且金额不大就可以确认收入了。 如果你们要分期确认收入,就是按照上面的分录来写。 1月收款,借:银行存款 贷:预收账款 2月开票,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,如果按照年收客户服务费,2月收到客户款,款项12万。2月给对方开的是12万的形式发票,这个业务不需要按照未开票收入申报增值税。2月开了形式发票也先不入收入,因为利润大。到三月份,入3万收入(1-3月),后续月份每月入一万收入可以吗
如果要分摊收入,要在合同期平均分摊。 没有开票,确认收入了的要做无票收入报增值税。
好的老师,报增值税的我了解了。就是 和客户签的合同期限不止今年,只是提供的这一项服务按年收费,2月开完形式发票,分摊收入可以3月入1-3万收入,后续月份逐月分摊1万吗
看公司规模,一次性确认3个月收入影响大不大,看起来金额3万元也不多。按照常规是平均分摊比较合适。
公司是一般纳税人,目前是小型微利企业,截止到1月以前年度亏损弥补完,这样算是影响大吗老师
3万元影响不是很大,你就按照你说的确认嘛。