你好,小规模的可以退税,一般纳税人大部分是不退的,留着以后抵扣。
老师,我们收到的增值税专用发票,有退款需要冲红,但是我们已经抵扣了,现在申请开具红字增值税申请表怎么操作啊?
老师你好,去年12月份在税局代开的发票,现在对方才说用不了,给我退回来了,我需要去税务局申请开红冲吗?还是可以自己在税控盘上红冲?
老师你好,购方发票已经认证抵扣了,但是销售方发现开错型号了,要红冲发票,购方需要到税局开具红字信息表吗?还是可要直接在税控盘上操作?
老师,就是19年开发票,对方这边开发票这个项目是一个大名称,他们要求重新开,根据项目开,19年公司是6%税率,现在我们是1%,这个红冲发票,又不能红冲,税率不一样,就算可以红冲,我们喊税务专管员开通临时税率,红冲,为了不让税务局退税,昂到金额红冲点,每季度,关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票,为了对税务局这边有个好解释,是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
我之前开的一张纸质发票,现在发现合同金额有变需要冲红重开,对方已经抵扣,如果对方在税务大厅里提交了红字申请,我在税控盘里怎么操作呀?
企业的注册资本是五年内必须实缴,是指账户上必须长期有这么多资金在公司账户吗
老师:如果调以前年度的企业所得税,是不是应纳税额变了,净利润变了,还得调会计报表呢?
银行借款合同需要缴纳印花税吗
老师,请问利润表的本期金额在税务系统和快账软件里面怎么不一样呢
老师,被投资公司向全资投资的母公司分红,账面上和企业所得税报表的差额咋处理?企业所得税免税,账面上做的投资收益
担保合同需要缴纳什么印花税
老师你好,非关联企业之间的借款需要缴纳税吗?需要缴纳哪些税?
老师好 季度报增值税的想问一个问题 一季度有一笔收入按未开票收入报了收入 二季度这笔收入要求补开发票 想问 这笔收入在二季度报税的话 是不是重复报税了呢?
养生馆有什么优惠正常么
请问老师,没有经过被审计单位同意直接把工作底稿交给监管机构,有没有问题?
一般纳税人,比如24年开了一张发票,税额10万,现在红冲这个10万的税额系统会自动做销项税额转出,然后留抵税额增加10万,对吗?
对的是的对的是的。
红冲24年的消息发票,跨年了账务上需要做些什么分录呢?哪些科目会跟著变动呢
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数 借库存商品 借主营业务成本负数。
其他的不用变动吗?
是的对的是的对的是的对的
跨年了也不需要变动其他科目吗?
对的是的不要动的,不要用以前年度损益调整。
那这笔开票收入会不会变成25年的?24年开票后25年红冲
你好,影响2025年的负数收入
影响2025年的负数收入是什么意思呢
你好,2025年你红冲了不就是销售额是负数吗,它影响2025年的收入呀,减少了2025年的收入。
我红冲后又开票了,实际是不影响的对吗?
24年开票25年红冲后立即重开,那么这笔开票收入是属于24年还是25年?
是的对的,实际属于2024年,实际还属于2024年。