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请问一下,12月开了发票100万,叫了增值税,然后1月作废了这个100万,然后申报表显示期末多缴为负数,那个税金显示负数,如果我不退这个增值税,就是代表我以后开的发票,可以冲抵这个交过的增值税对吗

2025-02-13 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-13 12:51

您好,是的,是这么理解的,下次申报增值税时,可以将多缴的税款从应缴纳的增值税中扣除

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快账用户8957 追问 2025-02-13 12:54

好的,就是直到我冲减完这个增值税,后面才要交税对吧

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齐红老师 解答 2025-02-13 12:54

您好,是的哦,就是这么操作的

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