你好,是的。你按规范的做法是这样 但是一般不建议,太麻烦了。

我公司有多余办公房出租,在2021年1月开始收房租一直到现在,没有开票,没按时确认房租收入。从2022年6年才开始开发票,确认收入, 发票是从2021年1月份开始逐步开的,到2022年12月31日,发票才开到2022年6月,这种情况,汇算清缴A105020表要填吗 A105020《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》如何填?
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
老师您好,我公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万,同时已给对方开票,但是成本现在我不知道如何归集,因为按照正常程序我们会产生专家评审费,调研费,咨询费等 还有人工,但是这一笔特殊一些,除了人工工资其他的都未产生,老师那成本应该如何来归集呢?项目周期是6个月,我们是先确认收入后进行技术服务,老师我的问题 1、是要在开票当月就确认收入吗?还是先走预收等半年后项目完工再确认收入结转成本?2、按照权责发生制 即便开票但是项目未完成也不用确认收入对吗?
你好,做汇算清缴时,发现有2024年的第二季度的工程合同,因甲方跟换领导,导致在2025年1月份才开具发票!请问这笔收入是否应该在汇算清缴时按未按权责发生制原则确认收入,来调整收入吗?!
合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。(2024年我没有确认投资收益),现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大,跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗?朴老师之前回复过:不过,如果存在符合会计准则规定的特殊情况,如在2024年年末已经满足收入确认条件,但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理,这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢?朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下,有点着急,谢谢了。
问下账上欠A股东495元,欠B股东182元,现在去减资了从500万减到300万,A股东实缴了30万,现在还要实缴72万,B股东没有实缴,账上只有166万这个怎么操作
一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。企业没有收到钱,目前只有合同,请问账务怎么处理
老师 :我公司收到卖出废铝的钱78元,对方是个人不开发票,怎么入账?可以计入直接计入营业外收入吗?
老师,外贸的出口种子的企业,我销售的时候是免税的,那么纳税申报表有个空格“本期免税额”是三个点的,我这三个点要体现在分录里吗?发票生成凭证的时候就是没税的
老师 我公司委托外单位加工材料,对方只可以开 ( 铝型材加工费 ) 不能开加工服务 *铝型材委外加工费,开铝型材加工费可以吗?
老师我看了一家资产负债表实收资本实缴200万。24年实交的,今年第一季度表里就没有这200万了。这个是什么情况呢。一般实收资本我们都是用于企业经营用对吧,不能用于借款吧
我们单位是做检测的,业务量大的时候会找劳务公司做人员支持,不是劳务派遣性质的 ,想问一下对方该我们开具什么发票项目的发票啊?
一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?账务需要做处理吗
海南贸易公司,新成立公司,第一单生意,第一次实操,如何完成退税?需要哪些资质文件证书,准备哪些必要待审核的条件? 业务说明: 1-海南贸易公司从国内生产企业采购设备。 2-海南贸易公司卖给香港,香港汇美金给海南贸易公司,出口 3-香港公司收海外客户TT或者LC 香港公司和海南公司没有关联关系,纯买卖业务 4-香港公司如何合规经营,需要海南公司提供什么? 5-海南公司如何合规低成本操作? 如何完成海南退税 新贸易公司,首单实操,需要老师详细指导
对于电商年销售额过500万店铺升为一般纳税人,税点太高公司没有利润有啥好的办法嘛
怎么麻烦?! 后续需要怎么做?!
你好,因为你要先去做不开票收入,然后去补增值税及附加。 今年又要做不开票收入的负数还得要去税务局。说明这些情况。
但是,在1月份已经开票了!怎么还做不开票收入?
你好,你不是要做到24年吗,我是说你24年要做不开票收入。
但是24年已经过了
意思是我去税务局更正申报吗?!
你好,是啊,所以要去改24年的就比较麻烦
哦! 还有就是劳动监察的罚款是不是得调增啊?
您好,这个可以扣除了。
哦!意思不需要在汇算清缴时调整纳税额?!
怎么我记得税法规定罚款,罚金不得在税前扣除啊?!
你好,是税收方面的罚款不可以扣除其他的事。
哦哦! 好的 谢谢
你好,不用客气的了。
你好,我刚刚看了一下! 劳动保障监察综合行政执法大队给的罚款! 属于行政罚款类别! 如果是这样话,我怎么觉得还是不能扣除啊?!
你好,税收罚款不可以。其他的可以了。 你也可以问下当地税务局,看他们的要求
哦!好的!知道了!
你好,欢迎下次再来探讨