你好,不需要红冲发票,你按照你实际销售价格,不能低于市场的价格太低做收入就行。 剩下的做无票销售就是了。
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师,我想请问一下,我们这边,有一家的付款,由于对方公司走账太多,被税务查了,发票是在第二次付款的时候,对方就全额开给我们了,发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同,已经付了二万多,还差8千没支付。像这种问题,该怎么处理?
你好老师,我们公司购买了一辆汽车,今天用现金缴纳了一万,汽车总金额是35万,等提车后在缴纳首付15万,后期我们公司分期。这个账我们怎么走,对方给我们开发票是按照全款给我们开发票吗?不过那个一万是现金缴纳的,不是公户出去的,
老师啊,我们公司之前想买个比亚迪的车,后来这个车没买,转到另一个公司买了,车款倒是退了,但是保险钱是从我们公司转过去的,保险公司又退不了钱,并且保险公司只能把这个发票开给我们,我们又没这个车,这个车又上在对方公司名下的,要想对方不退钱的话怎么弄呢?
老师,早上好。请教你一个问题,我们是出租车公司,去年疫情的时候我们的出租车去帮运送核算样本,这个月预防站转入了一架车给予300块的补助款,这个补助要发放给车主的。应该入其他应付款,对吧?但是预防站又喊我们开具了收到这比补助的数电票,开具了数电票不意味这笔补助又是我们的收入了吗?这个情况应该是怎么处理才对呢?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
取得的发票是按13%计算进项,卖出去又按什么税率交税,交什么税
你好,13%的税率。增值税、附加税、印花税、所得税。