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老师您好,我们公司所有人员都没有在公司任职,但是社保在这个公司给他们买了,这种应该怎么做分录呢

2025-02-14 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-14 16:03

您好, 这个公司只是用来社保吗?

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快账用户9778 追问 2025-02-14 16:55

是的老师,就是我现在手里好几个公司,但是这公司就是没啥业务,但是今年分了好几个人过来,然后给他们买了社保,但是这几个人是别的公司的,都是一个老板的

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齐红老师 解答 2025-02-14 16:56

不建议这样,如果社保在这个公司,工资也要入这个公司,这样好些,你计入管理费用-社保就可以

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快账用户9778 追问 2025-02-14 16:58

老师这个我明白,就相当于是挂靠,但是我们1月份的已经购买了,后面也会持续购买,这个是领导安排的,我现在不知道应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-02-14 16:59

1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。

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快账用户9778 追问 2025-02-14 17:05

收到,非常感谢老师指导

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齐红老师 解答 2025-02-14 17:10

不客气,很高兴帮你

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您好, 这个公司只是用来社保吗?
2025-02-14
你好,你购买社保的公司必须要给他们做工资申报,不然你没办法解释。
2025-04-14
同学你好! 如果员工不交钱过来。那么,把社保全部当做工资费用对待。 假如说,管理部门 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 交纳社保后。 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2025-04-16
公司承担部分正常计入成本或费用。个人承担部分先挂“其他应收款”,借“其他应收款 - [员工姓名]”,贷“银行存款”。若员工还钱,就冲减“其他应收款”;若无法收回,经审批后作为坏账处理,借“营业外支出 - 坏账损失”,贷“其他应收款 - [员工姓名]”。
2024-12-29
你好,a公司会给你们这部分钱吗。a公司和b公司是什么关系,业务关系吗。
2025-03-11
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