单位有无票收入吗?可以做无票收入。
老师,请问实际操作中,比如像我七月份开了专票,但是我有很多进项票可以抵扣,但是还是交了增值税,前辈说交点税不那么容易被税局查,请问比如我七月开了一张10万的销项票,但是我公司有合计10万的进项票,那我勾选不就刚好全部抵扣完了吗?为什么还要交,抵扣完还怎么交税呢?
老师您好,请问一下,如果进项多了销项少了,那我在勾选抵扣的时候还是全部勾选吗,比如一张发票的进项大于了我当月所有销项,勾选抵扣以后是在申报的时候只填写需要抵扣的部分金额,剩下的进项留底是吗,下期抵扣是这样的吗
老师好,我们本月开票4万,进项票是个9万的购车发票,需要留抵,想问一下,那个发票认证勾选是直接选这张票就可以了嘛?还有附表二也是报这张发票吗?主表怎么填?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师 好 我想问一下 3月份有家单位给我们公司开了 进项发票946500元,税额是108889.39元,实际销售额才353000元,销项税40610.62元,如果我勾选抵扣以后 就有68278.78的进项税留抵 税务局是不是要 要求我去办理退税?请问有哪些风险?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
目前只有有尚未开票收入,您说我这个月做个无票收入,然后下月再冲回来可以吗,但是这个金额还是比较大的40多万呢
对的 你看下你们季度税负能达到吧 能的话这个月有留底也可以
我们这个公司是一般纳税人,您的意思是只要季度税负能达到就可以是吧,那我季度税负,应该怎么计算呢?比如我之前每月的平均税负都是1%左右 现在假如1月:1%;2月:1.5%;3月:1.3%,这样,我是按照这三个月算平均吗?(1%+1.5%+1.3%)/3=1.26%这样算吗
一个季度缴纳的增值税/季度销售额 这个
哦哦哦,老师这个一般纳税人的也是这样算是吧~
就是一般纳税人这么算,小规模不算税负。