你好,这个要看你是什么业务形成的以前年度损益调整。你说的是汇算清缴还是财务报表?

请问22年费用,23年做借:以前年度损益调整,贷:---就可以了吗?还是要在加一笔借:利润分配-未分配贷:以前年度损益调整
老师,公司要注销了,2023年度企业所得税汇算清缴调增之后,科长要求账面也进行调增,所以我做了分录: 借:以前年度损益调整 50000 贷:管理费用-业务招待费 50000 借:利润分配-未分配利润 50000 贷:以前年度损益调整 50000 这导致我的报表未分配利润期末余额不等于期初+本年累计利润,这种情况怎么调整。
请问老师,汇算清缴时需要调整暂估费, 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样入账,对吗?
老师,补缴以前的印花税后,账务处理这样做对面?1.借:税金及附加 50000,,营业外支出-滞纳金8000 贷:银行存款 58000 2.借:以前年度损益调整 50000 贷:税金及附加50000 3,借利润分配-未分配利润50000 贷:以前年度损益调整50000,
老师 我这边有一笔以前年度损益调整 做了借 以前年度损益 贷 其他应付款 然后借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益 我想问下 资产负债表里面 未分配利润 是要填写在上期年末数 还是本期期末数?
老师,员工个税是管理费用呢,还是营业外支出,弄利润表的时候
朴老师,接上次问题,包装物变卖的单据
公司账上有笔计提存货跌价,分录写的是借管理费用-存货减值损失,贷库存商品-存货跌价准备,这样做对吗老师
请教老师:我现在报个税,采的工资是9月份的工资在10月份发的,当时扣个人社保部分是10月份的社保,但是10月份报的社保有个人补缴部分没有在工资里扣,我报个税是采集工资表里真正扣了个人多少吗?
老师你好,问下20万票6%税率税费12000,其中附加税是12%打五折吗
老师,我们取得的进项因为对方有问题,税务让我们暂时转出,这个怎么做账,后期能抵扣了又怎么做
请问老师,兼职员工工资可以纳入工资薪金核算吗,需要注意那些方面的风险点
老师您好!问下食品厂每个月有销售熟货产品,也有直接生货原材料,那么这个销售生货原材料,需要在财务软件里做入库吗,还是直做凭证分录来处理,就是怎样处理规范些,谢谢!
老师,去会计工作,要学到什么程度才能被应聘上
老师,母公司对子公司之前100%投资,现在母公司要撤回投资,子公司无力偿还,子公司怎么做账呢