直接借以前年度损益调整5万 营业外支出,滞纳金8000 贷银行存款,做这一个就可以了。
老师,您好: 去年12月补计提的营业税金及附加错了,要怎么更正,是这样吗? 借:以前年度损益调整 贷应交税费-营业税金及附加 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整
我单位是租赁企业,去年有笔上家租金没收到发票。汇算清缴忘纳税调增当时做的分录是 借:主营业务成本~租金50000万 贷:预付账款50000万。 现在调前一度损益,会计分录是 借利润分配~未分配利润50000元 没有以前年度损益科目怎么办?
汇算清缴调增滞纳金,不涉及补税,但为了让利润表一致,是不是将营业外支出调整到年度损益,麻烦老师看一下是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出-滞纳金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
汇算清缴调增滞纳金,不涉及补税,但为了让利润表一致,是不是将营业外支出调整到年度损益,麻烦老师看一下是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出-滞纳金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,公司要注销了,2023年度企业所得税汇算清缴调增之后,科长要求账面也进行调增,所以我做了分录: 借:以前年度损益调整 50000 贷:管理费用-业务招待费 50000 借:利润分配-未分配利润 50000 贷:以前年度损益调整 50000 这导致我的报表未分配利润期末余额不等于期初+本年累计利润,这种情况怎么调整。
老师好,转股手续应该找什么机构来核定资产?
小规模纳税人,打钩的地方怎么没有看到申报信息,我想查之前的纳税情况在哪里能查到
请问老师,加盟国外一个品牌汉堡店面积有150平米,注册什么类型的企业?个体户还是公司呢?
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
这个补缴以前年度的印花税,会不会影响企业所得税
补交金额较大,影响所得税费用: 应计入以前年度损益调整,调整年初未分配利润,调整应交所得税,分录为:借: 以前年度损益调整(补交的印花税) 贷: 银行存款 借: 应交税费—应交所得税 贷: 以前年度损益调整(应调整的所得税费用) 借: 利润分配—未分配利润 贷: 以前年度损益调整 这些处理方法确保了会计记录的准确性,同时遵循了相关会计准则和税法规定。(这个网上查的)
影响企业所得税汇算清缴的时候调减就可以的。印花税可以不用计提,准则里面规定的不需要计提。
老师,那按你刚刚那个分录应该是不影响当期损益的,是么?不要把这个在放入未分配利润那么?
不影响当期损益汇算清缴的时候,单独纳税调减就可以的。以前年度损益调整,月末结转到利润分配未分配利润里面去。
我们未分配利润是年度结转的,那是不是年度结转才转入未分配利润那
你好,月末就结束了可以吗? 现在借转以前年度损益调整
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。