预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租

老师您好,我们公司,租房子。三个月付款一次,房租发票一次行取得一年的。这样怎么做账呢?
公司房租是半年付一次,然后分摊到每个月,去年有三个月免房租,这三个月就不需要在分摊房租了,但是会计做账每个月还是分摊了房租,导致房租摊销贷方多了三个月的房租,今年怎么把去年多摊销的三个月房租调回来,把账弄平
老师 我们付房租是一次付三个月的,对方一次就开了三个月的房租,那我在第一个月要怎么做账呢 后边两个月分别怎么做账呢
老师,1-3月的房租,一月没付款对方没开票,2月付款对方开票,那么这三个月的房租应该怎么做账呢?对方是直接把三个月的发票开在一张上面的
老师,1-3月的房租,一月没付款对方没开票,2月付款对方开票,那么这三个月的房租应该怎么做账呢?对方是直接把三个月的发票开在一张上面的
你好老师。我们是小规模纳税人,缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目,但是个人部分公司也帮缴纳了(就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分),像这种情况,怎么做账,之前挂的其他应收款怎么消掉
老师,之前做了个无票收入金额是430100元,数量是65.6吨,然后现在开票的金额也是430100元,数量不一样了数量是58吨,这样对吗
老师,叉车用的柴油分录怎么做
商贸企业,采购发票不含税金额100万,进项发票3个点,退税率9个点,退税金额多少?
老师,我们公司占甲公司的 90% 股权,乙公司占我们公司的 99% 股权,现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司,乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
宗教寺庙代收的暖气费,应该计入那个会计科目
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
拿发票呢,老师
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
我们付款后,三份发票就开来了,比如1月份付3000(1-3月份的房租),当月三份发票就收到了
当月要做哪些 后续2月和三月 要怎么做呢,不懂
麻烦老师解答一下
预付房租同时收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
老师 如果用其他应收科目可以吗 可以的话要怎么写分录呢
不可以,只能使用预付账款摊销