按月计提 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 付房租取得发票 借:预付账款-房租 增值税-进项 贷:银行存款
现在员工报销费用,差旅费等,都需要提供付款截图或者订单截图吗?
老师:我问下小规模纳税人普票月超过10万季度不超过30万,是否要异地预缴呀?企业所得税也需要预缴吗?
老师我申报增值税时把开的普通发票也填到增值税发票那一栏了怎么办?
跨区域经营预缴增值税后,还需要申报个税,个税怎么登录
老师,我这边一个员工在两处任职,我这边工资发10000,在外地为了交社保做了2400的工资,专项附加每月扣4000,我这边就正常按10000预缴可以,等汇算清缴系统会自动带出来全年的总共的工资收入是吧
老师好,需要主管会计去接收整理会计档案,具体主要看那方面内容,需要整理什么资料
老师好!我们是烤烟合作社的,在乡镇租房做办公室,租金每年3500元,房东不愿意开发票,我们只用收据合租房协议可以入账吗?
涂料的税收编码是什么
老师,一员工在别的公司交了社保公积金,跟我们签的劳务合同,但他实际上跟我们是雇佣关系,那请问他的个税我是要按正常薪资所得去扣还是按劳务所得去扣20个点?
老师,有一批出口货物,出口退税率是9,开进来的进项是13个点,那差的4个点进项改怎么入账呀?
老师这样借贷平了吗?难道不需要红冲之前计提的管理费用房租吗?之前没开票不知道税额是多少,现在对方开的专票
想法做平就是了哈,分录就行那样自子。你不知道摊销的数字,在1个季度摊销平就行
老师啊,我实在是没懂。麻烦您把123月的分录都写一下吧。2月收到不含税发票金额14150.94,税额849.06,合计15000,同时2月支付了这15000
意思是前1个月含税摊销,后2个月按剩余的不含税金额平均摊销
每月不一样都可以吗?那么我可以2月把3月的也一起摊销了吗?
可以的,你就在2月把1-3月都做费用可以的,都在1季度,不影响包税就行
我们是一般纳税人,不是小规模也可以这样做吗?
可以的,那个不影响预交所得税就行。
好的老师,主要就是没有搞懂进项税,如果每个月计提进项税额,那么发票又只有一张摊不了
直接在2月收到发票做费用就行了
好的老师
不客气,祝你工作顺利。