您好,长期待摊费用最初开始时,总账和明细账应是一样的,查看每期摊销的记账有无错误,如果都对,账目余额也应是对的。

我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,
老师我们公司是生产加工企业,厂房是经营性租赁来的,现在预付了5年的房屋租金,我记得是借:长期待摊费用,贷:银行存款,,这样记账对吗?然后再每月来摊销,这个房租摊销的时候是经过记管理费用,还是生产成本
你好,我们公司去年成立,到今年还没有收入。我是从去年12月份建账的,中间有一些费用,土地出让金,土地绘测费等,发生的费用我都记到了管理费用-开办费,昨天我听了一个关于企业筹建期间开办费汇算清缴,课程中,我自己的理解是,好像到月末要把开办费结转到长期待摊费用是吗,我都没有结转
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
您好老师酒店现在筹开期,然后会发生电费,水费,工资,差旅费,和开户费费用 那电费,水费和工资这样的大费用是不是应该先计入 借:长期待摊费用 贷:银行存款/现金 等开业之后转到销售或者管理费用 借:销售/管理费用 贷:长期待摊费用 我不知道这样做对不对,是不是总体来讲就是大数的直接先放长期待摊费用里面,小的费用就直接放管理或者销售费用里面呢?请专业老师给与指点 那小的开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费这样笑的费用,是直接计入管理费用/销售费用里面对吗? 借:管理费用/开办费/开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费 贷:银行存款/现金
老师,公司借出一笔钱给银行用于过流水,最后这个钱会以利息免息来补,这笔钱出去应该怎么做账呀
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。 怎么做分录,以及怎么做成本摊销?
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。像这种能享受什么税收优惠政策。
老师,我企业是林业自产农产品销售企业,一般纳税人。 在11月已跟客户签订购销合同并收到合同保证金122万元,同时在11月份已开木材款发票(免税)100万元给到客户,木材还没有拉给客户。这种情况怎么做账老师?
11月付款,12月开的发票,11月需要计成本,按不含税金额借:成本 贷:预付账款 以发票为附件可行?
已经进入在建工程科目 跨年度了 可以进行冲销吗
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
期初长期待摊费用为0我新建的账套,就录了两笔长期待摊费用的土地租金,在年末结账时提示与总账不符,请问原因出在哪里呢?
您好,您的账套启用了卡片账,把这个卡片账的数据填写上。
可是我现在没有资产
固定资产和无形资产都没有呢!
我这个都记入长期待摊费用了,也不存在记入无形资产呢!就算有固定资产和无形资产也不可能和长期待摊费用相等啊?
您好,长期待摊费用,在资产负债表里是列在长期资产那一列的,你把它看成是企业的一项资产。
这个我知道,问题是结账时为什么会提示与总账不符呢?
因为它检测到资产卡片账是0,而总账有金额,总账和明细账对不上,肯定是要提示的呀。