你好,需要交增值税的。

老师请问一下我们是个体户,20年第四季度开票超过三十万了,现在要交增值税,本来我们是控制在二十几万,不超三十万,但是代开了一张专票超了 现在我们的客户愿意把代开给他的专票给我们 我们拿去税务局红冲了,第四季度的增值税还要交嘛?
老师,我们公司是小规模纳税人,代开了张增值税专用发票,小规模纳税人季度不到四十五万不用交增值税,这张代开专票的金额,算在四十五万里边吗?
老师,我们是小规模纳税人,现在有个客户给我们开了一张68万的增值税专用发票,税额我们没法抵扣,这样对我们来说,会不会增加一些风险呢?
老师您好,我们公司是小规模的,刚刚收了一张40万的专票,我们卖给客户的合同是62万,这么大的金额抵扣不了,怕不怕有税务风险呢?
老师,我们公司是个体工商户,小规模纳税人,客户要求开专票,我开了全电专票,税点是3%,为什么开票提示差额扣除部分不能开具增值税专用发票?
老师请问一下公司进的原料,销货方给开的发票增值税是电子发票为啥电子税务局里没有呢?如果是数电票是不是税务局就直接给带出数来了?这样的电自发票咋样报税?再有一个是24年公司进的发票都在电子税务局里边没有计帐、也没有低税,(是不是滞留票了是否有风险、咋样处理呢)或者今年是不是可以低扣进帐(上会计没有给入账)谢谢了
老师,我公司是做亚马逊的一般纳税人出口企业。要涉及到出口退税。有一句话叫(纳税人应在申报出口退税后15日内将备案单据妥善留存,保存期为5年)这句话怎么理解呢?是说我公司申请退税并退税成功后,15日之内将备案单据保存好?还是说只要我公司提交了退税的申请,只要提交了不管有没有退税成功,都要在15日之内保存好备案单证呢?
请问,A公司开设一个平台,B公司在A公司开设的平台卖货,假设销售订单100元,这个100元由A收到银行,此时A打款40元给B公司,并开60元的票给B公司,此时B公司100%申报收入,A开票的60作费用,请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的,请问B怎么确认收入,多少钱确认收入
你好,装修费的发票应该怎么开麻烦老师帮我说具体一点?项目名称,规格型号,单位和数量,税率分别怎么填?
请问,A公司开设一个平台,B公司在A公司开设的平台卖货,假设销售订单100元,这个100元由A收到银行,此时A打款40元给B公司,并开60元的票给B公司,此时B公司100%申报收入,A开票的60作费用,请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的,请问B怎么确认收入,多少钱确认收入
老师我老板有两家公司,之前的工资薪金一直在a公司申报,一直到去年12月份,就没有在a公司申报了,换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份,重新在a公司入职,也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份,有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常,然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候,累计减除费用那里,那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000,这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢?
请问,A公司开设一个平台,B公司在A公司开设的平台卖货,假设销售订单100元,这个100元由A收到银行,此时A打款40元给B公司,并开60元的票给B公司,此时B公司100%申报收入,A开票的60作费用,请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的,请问B怎么确认收入,多少钱确认收入
老师采购成本无发票怎么入账,怎么写分录
请问这是回到是本金还是利息?
老师,装修公司开发票出去是不是劳务-装修服务呢?
对方不能抵扣啊
没有抵扣,你也得交增值税。 因为你开了专票,对方不抵扣的情况下,那你开普通发票就是了。你不想交税,你就红冲再重新开普票。