同学,你好 分录正确

印花税不计提,是发生时借税金及附加-印花税,贷应交税费-印花税,借应交税费-印花税贷银行存款
你好老师,关于印花税核算需不需要用应交税费科目,是缴税时直接借:税金及附加,贷:银行存款;还是要先借:税金及附加,贷:应交税费-印花税,再借:应交税费-印花税,银行存款呢?
您好,老师印花税的计提缴纳分录,计提 借:税金及附加 贷,应交税费-应交印花税 缴纳时 借,应交税费-应交印花税 贷,银行存款,这样对吗?
按次交印花税时需要计提吗?借税金及附加,贷应交税费印花税,缴纳时,借应交税费印花税,贷银行存款 ,还是直接不计提
老师,想麻烦问下,印花税做账时候的会计分录是什么?我是按季度申报缴纳印花税的。是(1)借:税金及附加,贷:银行存款 还是(2)借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款 还是(3)计提下借:管理费用-印花税 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这三种我做哪个对呀?
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱