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25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做

2026-07-02 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 14:37

你好,跨年也是这么做,先把暂估的冲红,然后再按照证书做一遍

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你好,跨年也是这么做,先把暂估的冲红,然后再按照证书做一遍
2026-07-02
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-07-01
你好,你这个都是25年的成本,在汇算前取得了发票,25年汇算成本就按照发票填。
2026-05-15
您好,手续费这个金额不大,你可以直接入当年就可以
2026-04-07
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
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