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6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗

2026-07-02 14:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 14:35

您好,没错的,是这么做账的。

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您好,没错的,是这么做账的。
2026-07-02
您好,上月分录不对,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行 把上月分录红冲了,再做上面这个分录,计提工资按工资计算,再发放余额部分,自然就会平了
2024-04-02
同学你好 这种账务处理和资产负债表的记录方式在一般情况下是正确的,但需要注意以下几点: 确保水电费的核算准确:要准确记录水电费的金额,避免出现错误计算或漏记的情况。 及时收回垫付款:应建立有效的制度,确保能够及时从员工处收回垫付的水电费,以减少企业的资金占用。 合规性检查:确保水电费的垫付和收取符合相关法律法规和企业内部规章制度。
2024-10-11
 是这个:借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款
2025-09-10
你好,是可以这样处理的 
2023-07-03
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