同学,你好 不是只查财务报表的。是关于财务工作的一切,都查。 公司实际发生研发支出,但是不想加计扣除,可以的

老师,有一个问题,我们公司想做研发费用加计扣除,可是税务登记选择的是 企业会计制度,利润表 管理费用 项下 没有研发费用,这怎么办?会计给我的报表又有 研发费用?那么我将 研发费用 归入管理费用 项下,进行申报可以吗?之后汇算清缴也 可以做加计扣除吧?
根据10月份申报的企业 所得税预缴申报表数据比对,研发费加计扣除中存在表中疑点,请核实后及时更正。 如财务报表有研发费支出,可在季度预缴申报时享受加计扣除,数据可以不一致,但需要同时存在可消除疑点。 如无研发项目、无研发支出的,可更正财务报表数据。 求助 这些话是什么意思呢?
想问下审计是只查财务报表吗,会查财务报表里的什么呢,公司实际发生了研发支出,利润表里没有列明研发费用,企业所得税申报表加计扣除行次有体现,这个可以吗
高新技术企业,研发费用没有在季度利润表列明,但是季报的企业所得税允许加计扣除的扣了,我不知道要不要更正季度财务报表 不更正我怕审计不允许。更正的话,不允许加计扣除的房租摊销费需要体现在利润表研发费用里面吗(申报的企业所得税一定不会把摊销的房租费加计扣除)
公司今年要进行高新技术企业复审。22年—24年企业实际发生了研发支出,2022年利润表年报没有把研究费用列明,季报列明了,企业所得税上加计扣除了;2023年有一个月份季报利润表没有把研究费用列明,年报列明了一年的研究费用,企业所得税上加计扣除了,2024季报利润表没有列明研究费用,还没有进行利润表年报。 老师我想问以上报表的填写符合高新复审的记账规则吗,我现在纠结要不要更正24年季度利润表(把研究费用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季报或者年报利润表也需要更正,,到时候错误不断更正次数太多只能去线下更正。。。。
法人没领过工资 可以发1288的福利费吗 银行转账
其他应付款减少200,25年的期初余额怎么调整。才能平衡
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,除了退税有没有其他办法呢
老师,请问,如果1月份收到的专票没有勾选,2月份冲红了。那么认证1月所属期的发票的时候,这张发票还能被勾选吗?
老师麻烦问下变更营业执照法人了税务是必须注销么
老师,去年12 月份我们收了一笔款发票也开了,现在发现多收了别人几千块,要把这个多收的钱退回去,账务应该怎么处理啊?
你们好老师!其他公司给我们开的发票很多都没有入账,公司收入少,时间长了不入账会不会有什么影响?
老师好,钛氪应付中创55万,中创应付钛氪5万,这5万想进行抵消,那这5万的发票还需要开具吗?
请问老师开票项目信息分类填什么
老师,印花税要购销合同和账簿都要报税吗?
审计一般会要企业的什么资料呀,除了财务报表
同学,你好 所有的凭证、合同、出库单、入库单、财务制度等等
老师,实际发生了研发支出,企业也想扣除,但有的计入研发支出科目的不能加计扣除,比如摊销的房租。我们公司现在情况是,2024年,季度利润表里压根没列明研发费用,但是季报的企业所得税,填报了可加计扣除的金额。我的问题是:需要更正季报的利润表吗
同学,你好 那需要更正的
这种情况,不更正24年季度利润表,只在24年年报利润表里列明研发费用,这样可以吗,如果可以,年报利润表里列明的研发费用,需不需要包括不允许加计扣除的房租摊销费呀(注:我们企业一定不会在企业所得税申报时把摊销的房租费加计扣除)
同学,你好 不建议,最好保持一致
也就是利润表里的研发费用不能包括摊销的房租费对吗(摊销的房租费计入的科目是研发支出 费用化支出 其他费用 房租)
同学,你好 嗯嗯,是的