计提 2024 年度所得税有弥补以前年度亏损时,应按弥补后的金额计提,不是按利润总额计提。计算公式为:应纳税所得额 = 利润总额 - 弥补以前年度亏损,再用应纳税所得额乘以适用税率得出计提金额。如企业 2024 年利润总额 200 万元,以前年度可弥补亏损 50 万元,税率 25%,应纳税所得额为 150 万元,计提所得税费用为 37.5 万元。
你好,我新手会计,老师做完12月末的账第四季度盈利,按当年利润总额计提企业所得税吗?还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税?意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提?
利润总额弥补了以前年度亏损,还需要计提所得税吗
老师,你好!本公司以前年度亏损,今年盈利,提取法定盈余公积是按照本年的净利润提取还是按照弥补亏损后的净利润提取?
22年亏损,23年1季度盈利,是按照弥补亏损以后的利润计提所得税么?
弥补以前年度亏损是按照以前年度的利润总额和今年的利润总额来计算的吗?利润总额就是所得额吗?
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
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老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
那以前年度损益要不要做调整
同学你好 涉及损益的就要
老师需要调整吗
同学你好 这个不用的