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你好,老师,请问我们公司发了年终奖钱已经在1月份发出去了。这个月申报个税,但是我们公司不扣个人的个税,公司实际算了多少奖金就给他们发多少的,实际发了23万,个税八千多,但是这部分都是公司承担了,请问这个分录要怎么做?

2025-02-19 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-19 15:55

借,管理费用工资 贷应付职工薪酬工资。 借,应付职工薪酬工资贷,银行存款23万。 借,营业外支出。贷,应交税费个税8000。 借,应交税费个税8000。贷,银行

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齐红老师 解答 2025-02-19 15:55

这个个税这一部分需要纳税调增。

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快账用户1528 追问 2025-02-19 15:56

好的,谢谢老师,那这部分纳税调增是在汇算清缴的人员工资里面调增吧

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快账用户1528 追问 2025-02-19 15:58

还有老师,我这个个税申报是现在申报1月份的,那这个营业外支出就是记在2月份的账里是可以的吧?

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齐红老师 解答 2025-02-19 15:59

你好,不需要的营业外支出单独纳税调增就行。咱也没有做工资。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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齐红老师 解答 2025-02-19 16:00

可以的,可以做到二份的。

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快账用户1528 追问 2025-02-19 16:00

好的老师,我个税申报是现在申报1月份的,那这个八千多的营业外支出就是记在2月份的账里是可以的吧?

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快账用户1528 追问 2025-02-19 16:01

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-19 16:03

是的对的,不用客气,工作愉快

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借,管理费用工资 贷应付职工薪酬工资。 借,应付职工薪酬工资贷,银行存款23万。 借,营业外支出。贷,应交税费个税8000。 借,应交税费个税8000。贷,银行
2025-02-19
同学,你好 其他正常做,就是支付个税的时候 借:营业外支出 贷:银行存款
2025-02-06
借应付职工薪酬-工资 贷应交税费应交个人所得税
2023-02-21
你好,同学,如果发了,这个月申报啊
2021-03-10
你好    一般是发放的次月来报个税 。 这个月发放的人就下个月报 。     
2021-03-10
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