增值税减免金额不属于企业所得税汇算清缴中的政府补助项目。其原因在于政府补助是企业从政府无偿取得货币性或非货币性资产,而增值税减免不涉及企业和政府间的资源转移,只是调整税收政策以减少企业税负。 增值税减免金额一般这样处理:小规模纳税人符合免税条件的减免增值税,通常计入 “其他收益” 或 “营业外收入”,企业所得税汇算清缴时作为应税收入计缴企业所得税;适用增值税加计抵减政策的企业,计提的加计抵减额计入 “其他收益”,汇算清缴时也作为应税收入计缴企业所得税。
老师,海南省的汇算清缴之前季度有小微企业减免所得税,现在汇算清缴也属于小微企业,为什么不能填写减免所得税表呢?应该怎么操作就不用交税了
2022年退回缴纳的2021年度企业所得税,根据三免三减半政策退的,退回的这个金额属于政府补助吗?为什么?
2023年收到一笔政府财政补贴,不属于免税收入,做账计入营业外收入的,企业所得税汇算清缴时“一般企业收入明细表”中填在“营业外收入”下的“政府补助得利”还是“其他”?
在做企业所得税汇算的时候其他收益中增值税加计抵减和政府专项资金补助这两项,有什么要注意的?
老师,您 好,像我们软件退税这块的补贴,在做企业所得税汇算清缴时,是属于免税项目吗,要缴企业所得税不
收到采购发票,现在要部分退货红冲怎么操作?
老师我们这边小规模增值税减免不进增值税申报表,最后个税申报表的利润总额和利润表不一致得怎么账务处理
公司购买生活用品怎么做账
出口免退税准备改为3年,3年未免退税按内销处理,那如果一些小样品出口金额也小,但是不想退税,但是增值税申报表填了免税金额申报,这样情况下还需要视同内销缴纳增值税吗?
老师,税二考试那个税率表在哪查看,到时候找不到咋办
一般纳税人可以开1%的普票?
老师,关于个人股权变更,注册资本50实缴34,其中转让人占股34%实缴17,转让时未分配利润20万,那么转股价格多少?实际操作时原股东退股17万,新股东打17进来吗?
老师,法人出差都是国外的发票,会计不想入账,要走到其他人工资里,人事已经同意,我是出纳,法人出差钱在我这借了16万,在对公还我16万,会计说我不用管他怎么做账,我觉得不妥,请问都存在哪些风险,我如何处理
老师,我们的工资,基本工资,+提成,绩效总和超过社会最低工资就可以了吧?不用基本工资达到最低工资标准吧?
装修费用,是用于管理费用还是营业成本?