您好,除了增值税都计提税金的,内账是最真实的账务,税金及附加也是影响利润的,如果不计提,利润就有一块不准确。 2.前任的分录不对,附加税对,增值税不对,借:应交税费-未交增值税 贷:银行,您看这个增值税是人价外税,不影响损益,不用计提

老师,我有3个问题,1.小规模纳税人税局代开专票是直接缴纳了税款,此时,会计上的处理可以不计提附加税,直接做借税金及附加,带银行存款吗?还是必须先计提再缴纳? 2.印花税是可提可不提吗?3.印花税是可以直接入费用,而不入税金及附加吗?
缓交的增值税及附加税在八月交了,做分录是直接借方各种税费贷方银行存款就行了吗?不需要先计提税金及附加了吗?
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
是一家小规模公司,上个季度我销售了七万多的货物,季末没有计提税金附加,售货物时,借 银行存款 贷 主营业务收入, 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税,我做账需要怎么做分录 没有计提,借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
请问小规模纳税人需要计提印花税吗?分录是直接做 借:税金及附加 贷:银行存款 还是 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款?
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
合并范围内有一家香港公司的,本位币是美元,合并的时候要转换为人民币吗
老师,我们是白酒行业,然后老板购入了很多茶叶,有的是厂里自己用,有的是送客户相关的账户都怎么处理?
出口生产高新企业,第一次上财务仓库系统(金蝶星辰云),软件商上门初始化,,需要准备什么数据,
老师,这家是小规模纳税人,增值税不用计提,直接当月缴纳的时候做,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款?附加税是当月的月末计提,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加,次月初缴纳的时候,做:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育附加费?这样做吗?
我刚刚问的是内账这块的税金处理
附加税,计提的话,不应该是要过一道应交税费这个科目么?她是直接借:税金及附加-各项附加税,贷:银行存款。
您好,对不起,我没注意是小规模,增值税的科目我搞错了,借:应交税费-应交增值税 贷:银行 2.内账是要计提,因为税金及附加影响了利润。 3.对对,要经过应交税费这个科目,一便于归集数据,印花税可以不通过应交税费,但工作中我们也在这个科目归集了,方便自己取数
老师,小规模纳税人,确认收入时,难道不是借:应收账款/银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税吗?
您好,是的,这个表达不是计提增值税,这是确认收入,计提我们说的是损益科目,应交税费 -应交增值税 不会影响我们的利润