您好,除了增值税都计提税金的,内账是最真实的账务,税金及附加也是影响利润的,如果不计提,利润就有一块不准确。 2.前任的分录不对,附加税对,增值税不对,借:应交税费-未交增值税 贷:银行,您看这个增值税是人价外税,不影响损益,不用计提
缓交的增值税及附加税在八月交了,做分录是直接借方各种税费贷方银行存款就行了吗?不需要先计提税金及附加了吗?
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
请问小规模纳税人需要计提印花税吗?分录是直接做 借:税金及附加 贷:银行存款 还是 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款?
老师,内账需要计提税金吗?小规模纳税人的内账,税金这块怎么做账?我看前任会计直接是借:税金及附加-增值税及附加税,贷:银行存款。这种做法不对吧?
老师,内账需要计提税金吗?小规模纳税人的内账,税金这块怎么做账?我看前任会计直接是借:税金及附加-增值税及附加税,贷:银行存款。这种做法不对吧?
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,这家是小规模纳税人,增值税不用计提,直接当月缴纳的时候做,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款?附加税是当月的月末计提,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加,次月初缴纳的时候,做:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育附加费?这样做吗?
我刚刚问的是内账这块的税金处理
附加税,计提的话,不应该是要过一道应交税费这个科目么?她是直接借:税金及附加-各项附加税,贷:银行存款。
您好,对不起,我没注意是小规模,增值税的科目我搞错了,借:应交税费-应交增值税 贷:银行 2.内账是要计提,因为税金及附加影响了利润。 3.对对,要经过应交税费这个科目,一便于归集数据,印花税可以不通过应交税费,但工作中我们也在这个科目归集了,方便自己取数
老师,小规模纳税人,确认收入时,难道不是借:应收账款/银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税吗?
您好,是的,这个表达不是计提增值税,这是确认收入,计提我们说的是损益科目,应交税费 -应交增值税 不会影响我们的利润